精品麻豆传媒久久久,玖玖一二三四,精品亚洲国产三区四区,国产日韩欧美视频,另类精品视频在线,在线播放视频色,特色精品毛片,大香蕉在线65,日韩少妇无码

關懷版 無障礙 無障礙

您當前所在位置: 首頁 > 法定主動公開內容 > 財政信息 > 部門預決算

上猶縣科學技術協(xié)會2026年單位預算公開

訪問量:

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  2026年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款三公經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《項目績效目標表》

第三部2026年單位預算情況說明

一、2026年單位預算收支情況說明

二、2026三公經費預算情況說明

第四部分名詞解釋


第一部分單位概況

一、主要職責

上猶縣科學技術協(xié)會主要負責全縣科普工作,對縣有關學會、協(xié)會的監(jiān)督指導,組織開展學術交流,促進科技創(chuàng)新和科技成果轉化,肩負著組織全縣科技工作者積極投身社會主義建設,廣泛普及科技知識,為上猶的科技、經濟、社會協(xié)調發(fā)展服務,為提高全縣人民科學素質服務,為科技工作者服務。

二、機構設置及人員情況

2026上猶縣科學技術協(xié)會內設股室2個,分別為:秘書股、學會學術股。

編制人數(shù)小計5人,其中:行政編制人數(shù)0人,參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)5人,事業(yè)編制人數(shù)0人。實有人數(shù)5人,其中:在職人數(shù)小計5人,行政在職人數(shù)0人,參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)5人,事業(yè)單位在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計5人,遺屬人數(shù)小計1人。

第二部分2026年單位預算表

(詳見附表)

第三部分2026年單位預算情況說明

一、2026年單位預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2026上猶縣科學技術協(xié)會單位收入預算總額為112萬元,較上年預算安排增加28.89萬元。其中:財政撥款收入101.93萬元,較上年預算安排增加32.61萬元其他收入6萬元,較上年預算安排減少2萬元;上年結轉(結余)4.07萬元,較上年預算安排減少0.43萬元。

(二)支出預算情況

2026上猶縣科學技術協(xié)會單位支出預算總額為112萬元,較上年預算安排增加28.89萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出101.93萬元,較上年預算安排增加32.61萬元,其中:工資福利支出82.63萬元、商品和服務支出14萬元、對個人和家庭的補助4.3萬元、資本性支出1萬元;項目支出10.07萬元,較上年預算安排減少3.72萬元,其中:商品和服務支出10.07萬元。

按支出功能科目劃分:科學技術支出94.66萬元,較上年預算安排增加20.13萬元;社會保障和就業(yè)支出8.14萬元,較上年預算安排增加1.83萬元;衛(wèi)生健康支出2.48萬元,較上年預算安排增加0.21萬元;住房保障支出6.71萬元,較上年預算安排增加6.71萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出82.63萬元,較上年預算安排增加17.36萬元;商品和服務支出24.07萬元,較上年預算安排增加10.49萬元;對個人和家庭的補助4.3萬元,較上年預算安排增加0.05萬元;資本性支出1萬元,較上年預算安排增加1萬元。

(三)財政撥款支出情況

2026上猶縣科學技術協(xié)會單位財政撥款支出預算總額為106萬元,較上年預算安排增加36.68萬元。

按支出功能科目劃分:科學技術支出88.66萬元;社會保障和就業(yè)支出8.14萬元;衛(wèi)生健康支出2.48萬元;住房保障支出6.71萬元。

按支出項目類別劃分:基本支出101.93萬元,較上年預算安排增加32.61萬元,其中:工資福利支出82.63萬元、商品和服務支出14萬元、對個人和家庭的補助4.3萬元、資本性支出1萬元。項目支出4.07萬元,較上年預算安排增加4.07萬元,其中:商品和服務支出4.07萬元。

(四)政府性基金情況

2026年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

2026年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2026年機關運行經費預算15萬元,比2025年預算增加1.42萬元,增長10.46%,主要原因為:公用經費人均標準提高。

(七)政府采購情況

2026年本單位政府采購總額2.4萬元,其中:政府采購貨物預算1.9萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0.5萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2025, 本單位共有車輛1,其中:一般公務用車實有數(shù)0,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0,特種專業(yè)技術用車1輛(科普大篷車)。

2026單位預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備安排購置單位價值200萬元以上大型設備0

(九)2026年其它資金項目情況說明

⑴項目概述:其他資金用于日常工作使用

⑵立項依據(jù):依據(jù)往年上級單位撥入其他資金設立本項目,主要根據(jù)實際轉入資金類別用于專項工作開支。

⑶實施主體:上猶縣科學技術協(xié)會

⑷實施方案:根據(jù)實際轉入資金類別用于專項工作開支。

⑸實施周期2026

⑹本年度預算安排:6萬元。

項目年度績效目標:用于開展科普和科學素質工作。

二、2026三公經費預算情況說明

2026上猶縣科學技術協(xié)會單位"三公"經費財政撥款安排2.21萬元,其中:

因公出國()0萬元,比上年增()0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致,無此類開支。

公務接待費0.71萬元,比上年增()0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致,嚴控三公經費。

公務用車運行維護費1.5萬元,比上年增()0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致,嚴控三公經費

公務用車購置費比上年增()0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致,無此類開支。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

()財政撥款:指級財政當年撥付的資金。

()其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

()上年結轉和結余:填列全部結轉和結余的資金數(shù),包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

(二)科學技術支出:反映在科學技術方面的支出。

(三)社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

(四)衛(wèi)生健康支出:反映政府在衛(wèi)生健康方面的支出。

)住房保障支出反映政府用于住房方面的支出。

三、相關專業(yè)名詞

   ()機關運行費:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

()“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國()費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國()費反映單位公務出國()的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2026年單位預算公開表(上猶科協(xié)

相關文章

麻城市| 毕节市| 科技| 南宫市| 丰台区| 麻江县| 集安市| 城市| 社旗县| 桃园市| 蒙山县| 绥棱县| 水城县| 伊春市| 新津县| 昆山市| 威远县| 三门县| 修文县| 台湾省| 上高县| 永川市| 高邮市| 阜阳市| 象州县| 铜川市| 龙海市| 翁源县| 黄陵县| 丰镇市| 辽中县| 拜泉县| 蒲江县| 钟山县| 铜梁县| 九龙县| 黄浦区| 盐城市| 兴化市| 铁岭县| 河北省|