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營前鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算

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營前鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算

   

第一部分營前鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 營前鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職能

1、社會(huì)管理職能。包括:(1)貫徹執(zhí)行上級的各項(xiàng)方針政策,保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利;(2)加強(qiáng)綜合治理,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,妥善處理突發(fā)性、群體性事件,調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾分;(3)根據(jù)鎮(zhèn)村社會(huì)的需要,組織制定和推動(dòng)落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約,構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會(huì)等。

2、發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。包括(1)組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,形成地域產(chǎn)業(yè)特色;(2)組織營造良好的投資環(huán)境,包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會(huì)環(huán)境,加大招商引資力度;(3)通過推動(dòng)和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展,指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn),提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度;(4)加強(qiáng)信息服務(wù),密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接,促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。

3、公共服務(wù)職能。普及義務(wù)教育,計(jì)劃生育,積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè),繁榮農(nóng)村文化,建立農(nóng)村社會(huì)保障制度,加強(qiáng)社會(huì)公德建設(shè),加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育,倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等,組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共6個(gè),包括:上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、上猶縣營前鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心、上猶縣營前鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、上猶縣營前鎮(zhèn)民政和社會(huì)保障服務(wù)中心、上猶縣營前鎮(zhèn)綜合文化站、上猶縣營前鎮(zhèn)財(cái)政所。

本部門2019年年末編制人數(shù)71人,其中行政編制35人,事業(yè)編制36人;年末實(shí)有人數(shù)84人,其中:在職人數(shù)54人,退休人數(shù)30人,離休人數(shù)0人。

第二部分2019年度部門決算表

詳見附件

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計(jì)1268.77萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.39萬元,較2018年增加48.04萬元,增長214.56 %;本年收入合計(jì)1246.38萬元,較2018年增加466.03萬元,增長59.76%,主要原因是:政府性基金撥款增幅大。。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入1246.38萬元,占100%.

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計(jì)1268.77萬元,其中本年支出合計(jì)1198.34萬元,較2018年增加488.42萬元,增長62.59 %,主要原因是:城鄉(xiāng)支、農(nóng)林水支出大幅度增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余70.43萬元,較2018年增加48.04萬元,增長214.56%,為正常結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出960.38萬元,占 80.14 %;項(xiàng)目支出237.96萬元,占19.86%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為717.47萬元,決算數(shù)為1198.34萬元,完成年初預(yù)算的167.02%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為529.52萬元,決算數(shù)為767.01萬元,完成年初預(yù)算的144.85%,主要原因是:有人員增加。

(二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為12萬元。主要原因是:增加了消防支出。

(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為46.51萬元,決算數(shù)為47.40萬元,完成年初預(yù)算的101.91%,主要原因是社?;鶖?shù)提高。

(四)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為23.09萬元。主要原因是醫(yī)療支出納入預(yù)算支出。

(五)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為100.67萬元。主要原因是加大對城鄉(xiāng)建設(shè)支出。

(六)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為141.44萬元,決算數(shù)為231.9萬元。主要原因是農(nóng)林水支出變化較大。

(七)其他支出年初預(yù)算數(shù)為0,決算數(shù)為16.27萬元。主要原因是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1107.41萬元,其中:

(一)工資福利支出588.78萬元,較2018年增加122.08萬元,增長26.16 %,主要原因是:人員正常晉升工資及人員調(diào)入。

(二)商品和服務(wù)支出276.94萬元,較2018年減少24.89萬元,下降8.25%,主要原因是:建設(shè)節(jié)約型政府,縮減開支。

(三)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出78.58萬元,較2018年增加66.78萬元,增長(下降)565.93%,主要原因是:民政補(bǔ)助列入預(yù)算支出。

(四)資本性支出0萬元,2018年支出也為0萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為39萬元,決算數(shù)為31.35萬元,完成年初預(yù)算的80.38%,決算數(shù)較2018年減少0.05萬元,下降 0.12 %,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,2018年支出數(shù)為0萬元。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)33萬元,決算數(shù)為27.35萬元,完成年初預(yù)算的 82.88%,決算數(shù)較2018年減少0.05萬元,下降0.18%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,縮減三公支出。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元,決算數(shù)為4萬元,完成年初預(yù)算的66.67 %,決算數(shù)與2018年持平。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出276.94萬元,較年初預(yù)算數(shù)增減少25.83萬元,降低8.56%,主要原因是:落實(shí)過緊日子要求壓減支出。七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額4.56萬元,其中:政府采購貨物支出4.56萬元。授予小微企業(yè)合同金額4.56萬元,占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2019年12月31日,本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是消防和城管用車。

九、預(yù)算績效情況說明

   2019年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出主要為營前段G220國道征收項(xiàng)目,因項(xiàng)目暫未完工,遂暫未開展績效自評。

第四部分名詞解釋

    名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。



上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府決算公開表

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