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上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開(kāi)

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上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)人民政府2023部門預(yù)算公開(kāi)

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋


第一部分部門概況

一、部門主要職責(zé)

1、社會(huì)管理職能。包括:(1)貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策,保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利;(2)加強(qiáng)綜合治理,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,妥善處理突發(fā)性、群體性事件,調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛;(3)根據(jù)鎮(zhèn)村社會(huì)的需要,組織制定和推動(dòng)落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約,構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會(huì)等。2、發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。包括(1)組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,形成地域產(chǎn)業(yè)特色;(2)組織營(yíng)造良好的投資環(huán)境,包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會(huì)環(huán)境,加大招商引資力度;(3)通過(guò)推動(dòng)和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展,指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn),提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度;(4)加強(qiáng)信息服務(wù),密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)銜接,促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。3、公共服務(wù)職能。普及義務(wù)教育,計(jì)劃生育,積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè),繁榮農(nóng)村文化,建立農(nóng)村社會(huì)保障制度,加強(qiáng)社會(huì)公德建設(shè),加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育,倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等,組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)人民政府所屬預(yù)算單位共有1個(gè),包括:上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)人民政府。

編制人數(shù)小計(jì)75人,其中:行政編制人數(shù)35人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)40人。實(shí)有人數(shù)53人,其中:在職人數(shù)小計(jì)53人,行政在職人數(shù)29人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,事業(yè)單位在職人數(shù)24人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)26人。

第二部分  2023年部門預(yù)算表

(詳見(jiàn)附表)

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2023年上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為5005.51萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3364.09萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>精準(zhǔn)申報(bào)其他收入項(xiàng)目庫(kù)。其中:財(cái)政撥款收入1005.51萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加135.91萬(wàn)元教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元事業(yè)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元;其他收入4000萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3500萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為5005.51萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3364.09萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>精準(zhǔn)申報(bào)其他收入項(xiàng)目庫(kù)。

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出613.3萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加108.01萬(wàn)元,其中:工資福利支出554.65萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出38.44萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.21萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元;項(xiàng)目支出4392.21萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3472.1萬(wàn)元,其中:商品和服務(wù)支出77.06萬(wàn)元、資本性支出255萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出800.43萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加210.8萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出49.87萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少5.49萬(wàn)元;農(nóng)林水支出410.21萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加205.9萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少30.26萬(wàn)元;其他支出3745萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3745.05萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出869.8萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加375.93萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出115.5萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少44萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.21萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加8.27萬(wàn)元;資本性支出255萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加245.05萬(wàn)元;其他支出3745萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3949.35萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2023年上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1005.51萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加135.91萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>工資提標(biāo),遺屬補(bǔ)助提標(biāo)。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出723.43萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加143.75萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出49.87萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少5.49萬(wàn)元;農(nóng)林水支出232.21萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加27.9萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少30.26萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出613.3萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加108.01萬(wàn)元,其中:工資福利支出554.65萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出38.44萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.21萬(wàn)元;項(xiàng)目支出392.21萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加27.9萬(wàn)元,其中:商品和服務(wù)支出77.06萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算38.44萬(wàn)元,比2022年預(yù)算增加0.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.97%,主要原因?yàn)椋喝藛T增加

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額255萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算255萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至20221231, 部門共有車輛3,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)1輛。

(九)預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

2023年上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)人民政府對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,2023年部門整體支出預(yù)算金額5005.51萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,優(yōu)化2023年預(yù)算安排,并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023年上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算安排項(xiàng)目3個(gè),項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)4392.21萬(wàn)元。

(十)重點(diǎn)項(xiàng)目:本部門本年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目。

二、2023三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排36.9萬(wàn)元,其中:

因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)27.9萬(wàn)元,比上年減3.49萬(wàn)元,主要原因是:節(jié)約開(kāi)支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元,比上年增1.5萬(wàn)元,主要原因是:車輛使用年限長(zhǎng),耗損大,日常維修較多,進(jìn)行三公經(jīng)費(fèi)內(nèi)部調(diào)劑。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開(kāi)表

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