精品麻豆传媒久久久,玖玖一二三四,精品亚洲国产三区四区,国产日韩欧美视频,另类精品视频在线,在线播放视频色,特色精品毛片,大香蕉在线65,日韩少妇无码

關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁 > 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))信息公開目錄 > 營前鎮(zhèn) > 財(cái)政信息 > 政府預(yù)決算

上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算

訪問量:

上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算

   

第一部分上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分2023年度部門決算表

一、上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府收入支出決算總表

二、上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府收入決算表

三、上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府支出決算表

四、上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

注:本報(bào)告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。

第一部分 上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

(一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,嚴(yán)格 抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度,統(tǒng)籌抓好基層黨建工作;推 進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”,落實(shí)農(nóng)村基層黨建工 作要求,全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作,健全完善黨 建引領(lǐng)基層體系,強(qiáng)化基層治理平臺(tái)建設(shè),進(jìn)一步增強(qiáng)黨在 農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。

(二)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)國家、省、市、縣 關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署,提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量,加 快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)步伐;推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展,打造生態(tài)宜居美 麗鄉(xiāng)村;加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化 農(nóng)村精神文明建設(shè),樹立健康文明新風(fēng)尚;構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體 系,提升農(nóng)村社會(huì)治理水平;深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革,增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。

(三)加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理,落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn) 管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服 務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合 協(xié)調(diào)等職責(zé)。

(四)加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān) 管,構(gòu)建公共安全防控體系,建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理 預(yù)案,做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象 災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作,全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建 設(shè),落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制,綜合發(fā)揮人民調(diào)解、 行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾,確保社會(huì)穩(wěn)定。

(五)加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的 各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù),落實(shí)人力資源、社會(huì)保障、醫(yī)療 保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生 健康、自然資源、統(tǒng)計(jì)、水利等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鎮(zhèn)綜合 便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),推進(jìn)集中審批服務(wù),提升群眾獲 得感和幸福感。

(六)領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村(居)民委員會(huì)建設(shè),健 全自治平臺(tái),推進(jìn)村(居)民委員會(huì)自治;組織村(居)民 和單位參與村(居)建設(shè)和管理,健全完善自治、法治、德 治相結(jié)合的基層治理體系;推進(jìn)村(居)務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開。

(七)動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織 和村(居)民等社會(huì)力量參與村治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行 社會(huì)責(zé)任,整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

(八)加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管 理工作,協(xié)助做好稅收征管工作,指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn) 管理工作。

(九)做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

(十)承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:

序號(hào)

單位名稱

預(yù)算級(jí)次

1

上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府

二級(jí)

   

        

       

本部門年末在職人員69人,離退休人員0人(不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員),其他人員13人。由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員25人。

第二部分2023年度部門決算表

上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府收入支出決算總表

上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府收入決算表

上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府支出決算表

上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款收入支出決算總表

上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2023年度收入總計(jì)4416.95萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,比上年增加0萬元,增長0%;使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元,比上年增加0萬元,增長0%;本年收入合計(jì)4416.95萬元,比上年增加1343.12萬元,增長43.69%,主要原因:本年收入填列了其他收入。

本年收入的具體構(gòu)成:財(cái)政撥款收入2703.24萬元,占61.20%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入1713.71萬元,占38.80%。  

二、支出決算情況說明

本部門2023年度支出總計(jì)4416.95萬元,其中本年支出合計(jì)4297.54萬元,比上年增加1223.71萬元,增長39.81%,主要原因:除財(cái)政撥款支出外,本年列支了其他資金支出;結(jié)余分配0萬元,比上年增加0萬元,增長0%;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余119.41萬元,比上年增加119.41萬元,主要原因:本年其他收入有結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成:基本支出695.53萬元,占16.18%;項(xiàng)目支出3602.01萬元,占83.82%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)1005.51萬元,決算數(shù)2703.24萬元,完成年初預(yù)算的268.84%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)723.43萬元,決算數(shù)871.87萬元,完成年初預(yù)算的120.52%。預(yù)決算差異主要原因:人員增加。

(二)文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)8.94萬元。預(yù)決算差異主要原因:本年增加文化旅游體育與傳媒支出。

(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)49.87萬元,決算數(shù)143.88萬元,完成年初預(yù)算的288.51%。預(yù)決算差異主要原因:本年增加社會(huì)保障和就業(yè)支出,且社?;鶖?shù)提標(biāo),增加支出。

(四)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)3.26萬元。預(yù)決算差異主要原因:本年增加衛(wèi)生健康支出。

(五)節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)216.99萬元。預(yù)決算差異主要原因:本年增加節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目支出。

(六)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)88.83萬元。預(yù)決算差異主要原因:本年增加城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目支出。

(七)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)232.21萬元,決算數(shù)1329.83萬元,完成年初預(yù)算的572.68%。預(yù)決算差異主要原因:本年新增項(xiàng)目。

(八)交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)15.15萬元。預(yù)決算差異主要原因:本年增加交通運(yùn)輸項(xiàng)目支出。

(九)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)23.76萬元。預(yù)決算差異主要原因:本年增加災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

(十)其他支出年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0.72萬元。預(yù)決算差異主要原因:本年增加其他支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出695.53萬元,其中:

(一)工資福利支出580.69萬元,比上年減少285.71萬元,下降32.98%,主要原因:業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi),村級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出等列為項(xiàng)目支出。

(二)商品和服務(wù)支出38.44萬元,比上年減少255.59萬元,下降86.93%,主要原因:業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)支出等列為項(xiàng)目支出。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出76.4萬元,比上年減少429.97萬元,下降84.91%,主要原因:臨時(shí)救助等補(bǔ)貼列為項(xiàng)目支出。

(四)資本性支出0萬元,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因:2022年與2023年資本性支出都為0萬元。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)34.85萬元,決算數(shù)34.85萬元,完成全年預(yù)算的100%;決算數(shù)比上年減少0.01萬元,下降0.03%,其中:

(一)因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,完成全年預(yù)算的0%,主要原因:無因公出國(境)費(fèi)用。決算數(shù)比上年增加0萬元,增長0%,主要原因:無因公出國(境)費(fèi)用。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要是:無因公出國(境)費(fèi)用。

(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)7.11萬元,決算數(shù)7.11萬元,其中:

公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,完成全年預(yù)算的0%,主要原因:無財(cái)政撥款公務(wù)用車購置支出。決算數(shù)比上年增加0萬元,增長0%,主要原因:無財(cái)政撥款公務(wù)用車購置支出。全年使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)7.11萬元,決算數(shù)7.11萬元,完成全年預(yù)算的100%,主要原因:嚴(yán)格根據(jù)預(yù)算計(jì)劃列支。決算數(shù)比上年減少0.39萬元,下降5.2%,主要原因:節(jié)約開支。年末使用財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的公務(wù)用車保有量3輛。

(三)公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)27.74萬元,決算數(shù)27.74萬元,完成全年預(yù)算的100%,主要原因:嚴(yán)格根據(jù)預(yù)算計(jì)劃列支。決算數(shù)比上年增加0.38萬元,增長1.39%,主要原因:進(jìn)行三公經(jīng)費(fèi)內(nèi)部調(diào)劑。全年國內(nèi)公務(wù)接待459批,累計(jì)接待3610人次,主要是:上級(jí)部門調(diào)研及檢查工作。

其中:外事接待費(fèi)決算數(shù)0萬元,決算數(shù)比上年增加0萬元,增長0%,主要原因:無外事接待。全年外事接待0批,累計(jì)接待0人次,主要是:無外事接待。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.44萬元,決算數(shù)比上年減少255.59萬元,下降86.93%,主要原因:業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)支出等列為項(xiàng)目支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2023年12月31日,本部門共有車輛3輛(臺(tái)),其中:副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。本部門單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

九、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對(duì)納入2023年度部門預(yù)算范圍的7個(gè)二級(jí)項(xiàng)目全面開展績效自評(píng),共涉及資金   3414.08萬元,占項(xiàng)目支出總額的94.78%。其中,6個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”,0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”,0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“中”,1個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“差”。      

組織對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)。分別為:業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)、村居轉(zhuǎn)移支付、其他資金、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、2023年春節(jié)走訪慰問資金、基層平臺(tái)能力建設(shè)補(bǔ)助、2023年一般公共預(yù)算資金。涉及一般公共預(yù)算支出1624.83萬元,政府性基金預(yù)算支出140.08萬元,國有資本預(yù)算支出0萬元。

組織開展部門整體支出績效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出2563.16萬元,政府性基金預(yù)算支出140.08萬元,評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。從評(píng)價(jià)情況看,本部門全面推進(jìn)增收節(jié)支,促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)情況。

本部門按要求設(shè)立項(xiàng)目績效目標(biāo),部門整體支出績效目標(biāo);及時(shí)撥付上級(jí)財(cái)政下?lián)艿馁Y金,確保預(yù)算執(zhí)行率和資金支付率達(dá)標(biāo),按要求進(jìn)行績效目標(biāo)監(jiān)控,提高資金效能;按要求對(duì)設(shè)立項(xiàng)目開展績效自評(píng)。本部門2023年共設(shè)立7個(gè)項(xiàng)目,其中6個(gè)項(xiàng)目完成績效目標(biāo),評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”,1個(gè)項(xiàng)目因?yàn)楸灸晡磳?shí)施,執(zhí)行率未達(dá)標(biāo),績效目標(biāo)產(chǎn)生偏離,本部門將加快該項(xiàng)目施工進(jìn)度,提高執(zhí)行率,完成既定績效目標(biāo)。績效自評(píng)完成后,本部門依法公開,并主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。

本部門“基層平臺(tái)能力建設(shè)補(bǔ)助”、“2023年春節(jié)走訪慰問資金” 項(xiàng)目支出績效自評(píng)結(jié)果如下:

(三)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況。

項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告見第五部分附件。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

(一)“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分附件

項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告

一、基本情況

2023年本部門共設(shè)立7個(gè)項(xiàng)目,分別是業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)、村居轉(zhuǎn)移支付、其他資金、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、2023年春節(jié)走訪慰問資金、基層平臺(tái)能力建設(shè)補(bǔ)助、2023年一般公共預(yù)算資金。

業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)績效目標(biāo)為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),做好部門各項(xiàng)工作;村級(jí)轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)為保障村居正常運(yùn)轉(zhuǎn);其他資金績效目標(biāo)為完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),便利群眾日常生活;生態(tài)環(huán)境保護(hù)績效目標(biāo)為修復(fù)保護(hù)營前河流域水生態(tài)環(huán)境;2023年春節(jié)走訪慰問資金績效目標(biāo)為走訪慰問困難群眾,提升獲得感;基層平臺(tái)能力建設(shè)補(bǔ)助績效目標(biāo)為提升基層就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作,促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策落實(shí)到位;2023年一般公共預(yù)算資金績效目標(biāo)為及時(shí)發(fā)放惠民資金,完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,提高群眾生活水平,美化鄉(xiāng)村環(huán)境。

二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

為加強(qiáng)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理,切實(shí)提高資金使用效益,本部門高度重視項(xiàng)目支出部門評(píng)價(jià)工作,及時(shí)部署,制定工作計(jì)劃細(xì)則,確保做到評(píng)價(jià)結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀。本次評(píng)價(jià)工作對(duì)象包括設(shè)立的所有資金項(xiàng)目庫,通過查看系統(tǒng)數(shù)據(jù),原始憑證,實(shí)地調(diào)查等方式,了解資金使用與執(zhí)行情況,項(xiàng)目建設(shè)完成情況,績效目標(biāo)完成情況。

三、綜合評(píng)價(jià)情況

2023年本部門全面推進(jìn)增收節(jié)支,保障了部門與村居正常運(yùn)轉(zhuǎn),改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件,為群眾日常生活提供了便利,美化了鄉(xiāng)村環(huán)境,促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展。


上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算公開

相關(guān)文章

电白县| 青铜峡市| 英吉沙县| 青海省| 高淳县| 开阳县| 肃南| 芜湖市| 韶关市| 壶关县| 宝应县| 浏阳市| 玛沁县| 林甸县| 赣州市| 蓝山县| 乌鲁木齐县| 马尔康县| 洛隆县| 大化| 桦南县| 康平县| 襄汾县| 普洱| 黔东| 香港 | 济宁市| 屏东市| 保德县| 蚌埠市| 郑州市| 临潭县| 宜君县| 绿春县| 玉田县| 台东县| 泽库县| 玉树县| 德安县| 桐乡市| 枣强县|