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上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算

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上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算

第一部分概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分201年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

二、2019“三公”經費預算情況說明

第三部分2019年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《“三公”經費支出預算表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分名詞解釋


第一部分上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責

上猶縣社溪人民政府是主管社溪鎮(zhèn)各項行政事務工作的政府部門,主要職責是:管理社溪鎮(zhèn)的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè),城鄉(xiāng)建設事業(yè)和財政、民政、公安、民族事務、司法行政、監(jiān)察、計劃生育等行政事務;提供公共服務,維護社會穩(wěn)定,構建社會主義和諧社會等;執(zhí)行人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,管理本行政區(qū)域內的行政事務。

二、部門基本情況

上猶縣社溪人民政府編制數人,其中:行政編制人,全額事業(yè)編制29人。實有人數93人,其中:在職人員54人,包括行政31;全額事業(yè)23人;退休人員27人;遺屬補助人員12人。

第二部分上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2019年上猶縣社溪人民政府收入預算總額為895.48萬元,其中:財政撥款收入889.31萬元,占收入預算總額的99.31%,包括上年結余6.17萬元,占收入預算總額的0.69%。

(二)支出預算情況

2019年上猶縣社溪人民政府支出預算總額為889.31萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出889.31萬元,占支出預算總額的100%,包括工資福利支出731.1萬元、商品和服務支出129.14萬元、對個人和家庭的補助支出15.81萬元、其他資本性支出13.26萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出574.7萬元,占支出預算總額的64.62%;社會保障和就業(yè)支出59.07萬元,占支出預算總額的6.64農林水支出255.54萬元,占支出預算總額的28.74%。

(三)財政撥款支出情況

2019年上猶縣社溪人民政府財政補助支出預算889.31萬元,占支出預算總額的100%,具體為:一般公共服務支出574.7萬元,占支出預算總額的64.62%;社會保障和就業(yè)支出59.07萬元,占支出預算總額的6.64;農林水支出255.54萬元,占支出預算總額的28.74%。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2019年部門機關運行費預算129.14萬元,比201年預算減少42.64萬元,下降24.82%。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(六)政府采購情況

2019年部門所屬各單位政府采購總額5.26萬元,其中:政府采購貨物預算5.26萬元、政府采購工程預算萬元、政府采購服務預算萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2011231日,部門共有車輛輛,其中,一般公務用車輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車輛。

2019年部門預算安排購置車輛輛。

(八)績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的項目個(部門預算中10萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金0萬元;納入績效目標批復試點的項目個,涉及資金萬元。

二、2019“三公經費預算情況說明

2019年上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府“三公”經費年初預算安排59.30萬元。其中:

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元。

公務接待費52.00萬元,比上年減0.15萬元,主要原因是:政府進一步落實厲行節(jié)約有關規(guī)定,切實按照有關標準接待,減少公務接待支出。

公務用車運行維護費7.30萬元,比上年減0.46萬元,主要原因是:加強車輛的日常管理,規(guī)范公務用車使用管理,通過加強日常細節(jié)管理,降低了車輛運行費用,節(jié)約經費開支。

公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元。

第三部分上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算表

八張表(詳見附表)

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

(一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金,包括財政補助收入、納入預算管理的資金、專項收入、納入預算的政府性基金收入。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2019年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列201年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

(二)一般行政管理事務:反映行政單位(包括參公單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(三)機關服務:反映為行政單位(包括參公單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。

(四)預算改革業(yè)務:反映財政部門用于預算改革方面的支出。

(五)財政國庫業(yè)務:反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務方面的支出。

(六)財政監(jiān)察:反映財政監(jiān)察派出機構的專項業(yè)務支出。

(七)信息化建設:反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

(八)事業(yè)運行:反映事業(yè)單位的基本支出。

(九)其他財政事務支出:反映除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。

附件:2019年社溪鎮(zhèn)人民政府部門預算公開表

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