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上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算

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上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算

   

第一部分概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《 “三公”經(jīng)費支出預算表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《部門(單位)整體績效目標表》

十一、《項目支出績效目標表》

第四部分名詞解釋

第一部分上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責

部門主要職責:1、加強黨的建設(shè);2、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略;3、加強公共管理;4、加強公共安全;5、加強政務服務;6、領(lǐng)導基層自治;7、動員社會參與;8、加強財稅管理;9、做好國防教育和兵役、退役軍人事務等工作;10、承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

   油石鄉(xiāng)人民政府機關(guān)編制61人。其中:行政編制26人,事業(yè)編制35人。2021年年末實有人數(shù)59人。其中行政在職27人,事業(yè)在職32人,退休15人,遺屬補助10人。

第二部分 上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2022年上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府收入預算總額為9102.09萬元,其中:財政撥款收入877.29萬元,占收入預算總額的9.64%,包括財政補助收入877.29萬元、納入預算管理的非稅收入0萬元;事業(yè)收入0萬元,占收入預算總額的0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占收入預算總額的0%;其他收入8190萬元,占收入預算總額的89.98%。上年結(jié)轉(zhuǎn)34.79萬元。

(二)支出預算情況

2022年上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府支出預算總額為9102.09萬元,其中:

支出項目類別劃分:基本支出556.72萬元,占支出預算總額的6.12%,包括工資福利支出507.4萬元、商品和服務支出43.7萬元、對個人和家庭的補助支出5.62萬元;項目支出8545.37萬元,占支出預算總額的93.88%,包括資本性支出10萬元、其他相關(guān)支出8199.26萬元、基本建設(shè)支出3.52萬元、商品和服務支出325.58萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出640.91萬元,占支出預算總額的7.04%;社會保障和就業(yè)69.76萬元,占支出預算總額的0.77%;衛(wèi)生健康支出25.46萬元,占支出預算總額的0.28%;農(nóng)林水支出198.96萬元,占支出預算總額的2.19%;其他支出8167萬元,占支出預算總額的89.73%。

(三)財政撥款支出情況

2022年財政撥款支出預算877.29萬元,比上年增98.57萬元,具體支出的情況是:一般公共服務支出615.19萬元;衛(wèi)生健康支出24.45萬元;社會保障和就業(yè)支出63.06萬元;農(nóng)林水事務支出174.6萬元。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關(guān)運行費預算  196.37     萬元,比上年預算增加   75.65    萬元,增長  38.52   %。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(六)政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額    5  萬元,其中:政府采購貨物預算   5  萬元、政府采購工程預算0      萬元、政府采購服務預算   0   萬元。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,部門共有車輛  2   輛,其中,一般公務用車   2   輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0    輛。

2022年部門預算安排購置車輛    0  

(八)績效目標設(shè)置情況

2022部門整體績效目標為組織管理財政收入和支出,做好各項工作,鞏固脫貧成果,發(fā)展產(chǎn)業(yè),實施鄉(xiāng)村振興。

二、2022年“三公經(jīng)費預算情況說明

說明部門“三公”經(jīng)費年初預算總額和結(jié)構(gòu),及各項增(減)變化原因。

樣式:

2022年上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費年初預算安排51.95萬元。其中:

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:沒有出國出境預算。

公務接待費32.97萬元,比上年減少0.01萬元,主要原因是:嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,節(jié)約開支。

公務用車運行維護費18.98萬元,比上年減少0萬元,主要原因是:嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,節(jié)約開支

第三部分上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算表

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

(一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金,包括財政補助收入、納入預算管理的資金、專項收入、納入預算的政府性基金收入。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2022年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門公開表中實際使用的功能科目(到項)進行解釋。

(一)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

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