上猶縣平富鄉(xiāng)2016年部門決算公開說明
二0一七年十月
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 上猶縣平富鄉(xiāng)2016年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、政府采購支出情況說明
七、國有資產(chǎn)占用情況說明
八、預算績效管理工作開展情況說
明
第三部分 2016年部門決算表格
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、支出決算明細表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
1、社會管理職能。包括:(1)貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策,保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟、政治和文化權(quán)利;(2)加強綜合治理,維護社會穩(wěn)定,妥善處理突發(fā)性、群體性事件,調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾分;(3)根據(jù)鄉(xiāng)村社會的需要,組織制定和推動落實經(jīng)農(nóng)民認可的鄉(xiāng)規(guī)民約,構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會等。
2、發(fā)展經(jīng)濟職能。包括(1)組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,形成地域產(chǎn)業(yè)特色;(2)組織營造良好的投資環(huán)境,包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會環(huán)境,加大招商引資力度;(3)通過推動和引導農(nóng)村經(jīng)濟合作組織的發(fā)展,指導農(nóng)村生產(chǎn),提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度;(4)加強信息服務,密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接,促進農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。
3、公共服務職能。普及義務教育,計劃生育,積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè),繁榮農(nóng)村文化,建立農(nóng)村社會保障制度,加強社會公德建設(shè),加強農(nóng)民思想道德教育,倡導健康文明新風尚等,組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共6個,包括:上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府機關(guān)、上猶縣平富鄉(xiāng)人口和計劃生育服務中心、上猶縣平富鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心、上猶縣平富鄉(xiāng)民政和社會保障服務中心、上猶縣平富鄉(xiāng)綜合文化站、上猶縣平富鄉(xiāng)財政所。
本部門2016年年末編制人數(shù) 33人,其中行政編制 19 人,事業(yè)編制 14 人;年末實有人數(shù) 49 人,其中:在職人數(shù) 34 人,退休人數(shù)15人,離休人數(shù)0人。
第二部分 上猶縣平富鄉(xiāng)2016年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2016年度收入總計490.1萬元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元;本年收入合計490.1萬元,較上年下降22.8%,主要原因是:2016年人員變動調(diào)出較多。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入490.1萬元,占 100%;事業(yè)收入 0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補助收入)0萬元。
二、支出決算情況說明
本部門2016年度支出總計490.1萬元,其中本年支出合計 490.1萬元,較上年下降22.8%,主要原因是:2016年人員變動調(diào)出較多;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出490.1萬元,占100%;項目支出0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2016年度財政撥款支出年初預算數(shù)為425.91萬元,決算數(shù)為490.1萬元,完成年初預算的115%,主要原因是:人員增資。
按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數(shù)為370.45萬元,決算數(shù)為386.5萬元,完成年初預算的104%;社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為52.16萬元,決算數(shù)為43萬元,完成年初預算的82.4%。
按經(jīng)濟分類科目分:工資福利支出237.1萬元,較上年增長下降15.8%,主要原因是:較上年人員減少;商品和服務支出174.6萬元,較上年下降25.8 %,主要原因是:貫徹落實中央八項規(guī)定要求,壓縮日常開支,避免鋪張浪費;對個人和家庭補助支出78.4萬元,較上年下降33.5%,主要原因是:退休人員工資轉(zhuǎn)社保發(fā)放。
四、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
本部門2016年度機關(guān)運行經(jīng)費174.6萬元,較上年下降25.8%,主要原因是:貫徹落實中央八項規(guī)定要求,壓縮日常開支。其中:辦公費32.3萬元,印刷費 11.6萬元,咨詢費3.2萬元,手續(xù)費0.7萬元,水費3.8萬元,電費5.2萬元,郵電費0.8萬元,取暖費2.6萬元,差旅費8.2萬元,維修(護)費3.5萬元,租賃費5.9萬元,會議費3萬元,培訓費3萬元,公務接待費15.2萬元,專用材料費9.5萬元,專用燃料費5.6萬元,勞務費1.9萬元,工會經(jīng)費2.2萬元,公務用車運行維護費14.3萬元,其他商品和服務費42.1萬元。
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為30.3萬元,決算數(shù)為29.5萬元,完成預算的97.36%,決算數(shù)較上年下降11.9%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 0萬元。
(二)公務接待費支出年初預算數(shù)為16萬元,決算數(shù)為15.2萬元,完成預算的95%,決算數(shù)較上年下降13.1%。主要原因是:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約。
(三)公務用車購置及運行維護費支出14.3萬元,其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,主要原因是:我鄉(xiāng)未購買新車;公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為14.3萬元,決算數(shù)為14.3萬元,完成預算的100%,決算數(shù)較上年下降10.6%。主要原因是:按上級有關(guān)規(guī)定,定額維護。
六、政府采購支出情況說明
本部門2016年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副省級及以上領(lǐng)導用車0輛、一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
八、預算績效管理工作開展情況說明
部門決算分析要正確評價本單位的財務狀況和取得的事業(yè)成效,不僅要看錢花得如何,同時更要看事情辦得怎么樣。從財務管理的角度進行全方位分析,客觀體現(xiàn)財務狀況變化的真正原因,綜合運用“圖”“表”形式,簡單、直觀的把分析結(jié)果表達清楚。為發(fā)揮好參謀和助手作用,提高單位的財務管理水平提供有力的技術(shù)支撐。
為了增強預算編制的科學性、合理性、規(guī)范性,強化預算支出責任,提高財政資金使用效益,我單位逐步建立起“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、項目完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應用”的預算績效管理模式。并通過“三舉措”推進預算績效管理。一是強化績效意識。強化“用錢必問效、問效必問責、問責效為先”的績效意識,實現(xiàn)預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、績效評價的有機統(tǒng)一,建立完善的預算績效管理機制,提高財政管理科學化精細化水平。二是完善績效制度。逐步完善預算績效指標體系、績效評價方案。三是落實績效實踐。在布置2016年度預算編制工作時,同步布置績效預算編制工作。凡無績效、低績效項目一律不予列入部門預算;凡未確立明確的績效目標、指標的專項不予列入部門預算。
第三部分 上猶縣平富鄉(xiāng)2016年部門決算表
(詳見附表)
附件:上猶縣平富鄉(xiāng)政府2016年部門決算數(shù)據(jù).XLS
