附件1
五指峰鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點項目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府是基層行政機(jī)關(guān),鄉(xiāng)主要職能是具體組織和管理國家行政事務(wù)的職能,諸如編制和執(zhí)行國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃,領(lǐng)導(dǎo)和管理經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育、計劃生育、民政、公安、監(jiān)察、民族事務(wù)、國防建設(shè)等工作。
1、鄉(xiāng)黨委主要職責(zé):
(一)貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會(黨員大會)的決議。
(二)討論決定本(鄉(xiāng))經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題。需由(鄉(xiāng))政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題,由(鄉(xiāng))政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定做出決定。
(三)領(lǐng)導(dǎo)(鄉(xiāng))政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織,支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律及各自章程充分行使職權(quán)。
(四)加強(qiáng)鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)。
(五)按照干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)對干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。
(六)領(lǐng)導(dǎo)本(鄉(xiāng))的社會主義民主法建設(shè)和精神文明建設(shè),做好社會治安綜合治理及計劃生育工作。
2、(鄉(xiāng))政府的主要職責(zé):
(一)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令。
(二)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃,加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理,發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。
(三)依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算。
(四)為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。
(五)保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。
(六)開展社會主義民主與法制教育,加強(qiáng)社會治安綜合治理,調(diào)解民事糾紛,維護(hù)社會秩序。
(七)推行計劃生育,控制人口增長,保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。
(八)負(fù)責(zé)民政工作,發(fā)展社會福利事業(yè),做好社會保障工作,辦理兵役事項。
(九)承辦上級人民政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府所屬預(yù)算單位共有3個,包括:五指峰鄉(xiāng)人民政府行政單位、五指峰鄉(xiāng)人民政府綜合便民服務(wù)中心、五指峰鄉(xiāng)人民政府綜合行政執(zhí)法大隊。
上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府編制人數(shù)41人,其中:行政編制20人,事業(yè)編制21人(含4名工勤編制)、自收自支編制0人;實有人數(shù)63人,其中:在職人數(shù)41人,包括行政編制人員20人,事業(yè)編制人員21人(含4名工勤編制);其他臨時人員8人;離休0人,退休8人,遺屬6人。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2023年上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為5773.51萬元,較上年預(yù)算安排減少2948.24萬元,主要原因為其他收入資金預(yù)算安排減少。其中:財政撥款收入773.51萬元,較上年預(yù)算安排增加132.76萬元;其他收入5000萬元,較上年預(yù)算安排減少3081萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為5773.51萬元,較上年預(yù)算安排減少2948.24萬元,主要原因為其他收入資金預(yù)算安排減少。
按支出項目類別劃分:基本支出460.13萬元,較上年預(yù)算安排增加111.79萬元,其中:工資福利支出426.66萬元,商品和服務(wù)支出25.36萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助8.11萬元;項目支出5313.38萬元,其中工資福利支出64.18萬元,商品和服務(wù)支出101.32萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助50.00萬元,資本性支出3059.45萬元,其他相關(guān)支出2038.43萬元.
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出490.84萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助8.56萬元;商品和服務(wù)支出125.48萬元;資本性支出81.33萬元;其他支出5067.3萬元。
按支出功能科目劃分:行政運行452.02萬元,占支出預(yù)算總額的7.83%;其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)220.6萬元,占支出預(yù)算總額的3.82%;其他就業(yè)補(bǔ)助50.00萬元,占支出預(yù)算總額的0.87%;其他優(yōu)撫支出8.11萬元,占支出預(yù)算總額的0.14%;農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出3000.00萬元,占支出預(yù)算總額的51.96%;對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助153.38萬元,占支出預(yù)算總額的2.66%;其他支出1889.40萬元,占支出預(yù)算總額的32.72%。
(三)財政撥款支出情況
2023年財政撥款支出預(yù)算773.51萬元,比上年增加132.76萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出612.02萬元,社會保障和就業(yè)支出8.11萬元,農(nóng)林水利支出153.38萬元.
按支出項目類別劃分:基本支出460.13萬元,其中行政運行452.02萬元,其他優(yōu)撫支出8.11萬元;項目支出313.00萬元,其中政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出160.00萬元,對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助153.38萬元。
(四)政府性基金情況
2023年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2023年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算185.36 萬元,比2022年預(yù)算增加0.13萬元,增長0.1%,主要原因為:公用經(jīng)費增加。
(七)政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額60.60萬元,其中:貨物預(yù)算59.40萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算1.20萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛 3輛,其中,一般公務(wù)用車 2 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛 2 輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為:0。
(九)預(yù)算績效管理情況說明
2023年上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理,2023年部門整體支出預(yù)算金額5773.51萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果,優(yōu)化2023年預(yù)算安排,并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023年上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算安排項目1個,項目預(yù)算金額合計5773.51萬元.
(十)重點項目
本部門本年度未安排項目
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費財政撥款安排24.96萬元,其中:
因公出國費0萬元;
公務(wù)接待費15.98萬元;
公務(wù)用車運行維護(hù)費8.98萬元;
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出:保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn),支持各機(jī)關(guān)單位履行職能,保障各機(jī)關(guān)部門的項目的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運行費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
【上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府】2023年市縣部門預(yù)算公開表(單位)_2023-02-22
編輯:謝五娣
審核:胡源明
簽發(fā):聶隆沛
