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上猶縣人民政府辦公室2022年部門(mén)預(yù)算

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上猶縣人民政府辦公室2022年部門(mén)預(yù)算

   

第一部分概況

  一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  2022年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分名詞解釋

第一部分上猶縣人民政府辦公室概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

上猶縣人民政府辦公室是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理縣政府日常工作的縣政府工作部門(mén),其主要職責(zé)是:

1、辦理上級(jí)黨委、政府其部門(mén)各種文電的呈(轉(zhuǎn))閱以及有關(guān)文電的處理工作;

2、負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘钥h政府和縣政府辦公室名義發(fā)布的公文,以及負(fù)責(zé)縣政府綜合性會(huì)議的會(huì)務(wù)工作協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng);

3、負(fù)責(zé)與縣人大常委會(huì)辦公室縣政協(xié)辦公室聯(lián)系,組織督促有關(guān)部門(mén)和單位及時(shí)辦理縣人大代表建議和政協(xié)提案;

4、負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件的審核、起草和清理,調(diào)處行政執(zhí)法糾紛,承辦行政案件的復(fù)議、應(yīng)訴工作;

5、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣政務(wù)公開(kāi)和政府信息公開(kāi)工作。負(fù)責(zé)縣本級(jí)政府新聞發(fā)布工作;

6、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)金融工作政策,研究制定全縣金融發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃,加大對(duì)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支持等工作。

7、貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委、政府深化“放管服”改革轉(zhuǎn)變政府職能,加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署,牽頭擬訂全縣“放管服”改革轉(zhuǎn)變政府職能,加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)組織推進(jìn),指導(dǎo)協(xié)調(diào)督促考核全縣政務(wù)服務(wù)和政府職能轉(zhuǎn)變工作,協(xié)調(diào)解決改革過(guò)程中的重大問(wèn)題。

8、貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)行政審批制度改革的決策部署,統(tǒng)籌全縣行政審批制度改革工作,提出行政審批制度的政策意見(jiàn)和建議,指導(dǎo)、檢查、督促有關(guān)政策措施落實(shí)。

9、負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室的印簽管理使用;

10、負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)內(nèi)無(wú)線電管理方面的事宜;

11、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門(mén)基本情況

2022年上猶縣縣人民政府辦公室所屬預(yù)算單位共有1個(gè),包括:上猶縣人民政府辦公室。

上猶縣人民政府辦公室編制人數(shù)50人,其中:行政編制28(7名工勤編制),事業(yè)編制20人、自收自支編制2人;實(shí)有人數(shù)61人,其中:在職人數(shù)42人,包括行政人員23人,全部補(bǔ)助事業(yè)人員19人;離休0人,退休13人,遺屬6人。

第二部分 上猶縣人民政府辦公室2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2022年上猶縣人民政府辦公室收入預(yù)算總額為818.4萬(wàn)元,比上年增加了35.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.49%,原因是人員增減變動(dòng)和正常調(diào)資。其中:財(cái)政撥款收入578.85萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的70.73%,包括財(cái)政補(bǔ)助收入578.85萬(wàn)元、納入預(yù)算管理的非稅收入0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的0%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的0%;其他收入229.4萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的28.03%;上年結(jié)余收入10.15萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的1.24%。

(二)支出預(yù)算情況

2022年上猶縣人民政府辦公室支出預(yù)算總額為818.4萬(wàn)元,比上年增加了35.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.49%,原因是人員增減變動(dòng)和正常調(diào)資。其中:

支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出496.18萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的60.62%,包括工資福利支出347.95萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出142.65萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.58萬(wàn)元;項(xiàng)目支出322.22萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的39.38%,包括工資福利支出102萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出213.48萬(wàn)元、其他資本性支出6.74萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出759.83萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的92.84%;社會(huì)保障和就業(yè)38.76萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的4.74%;醫(yī)療衛(wèi)生支出17.81萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的2.18%;資源勘探工業(yè)信息等支出2萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的0.24%

(三)財(cái)政撥款支出情況

2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算578.85萬(wàn)元,比上年增加8.23萬(wàn)元,具體支出的情況是:一般公共服務(wù)支出522.28萬(wàn)元;公共安全支出0萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出38.76萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出17.81萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元;農(nóng)林水事務(wù)支出0萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2022年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算   348.65    萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加 21.16  萬(wàn)元,增長(zhǎng) 8  %

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(六)政府采購(gòu)情況

2022年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額   6.74   萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算  6.74  萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算   0  萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算   0  萬(wàn)元。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至20211231日,部門(mén)共有車(chē)輛   2  輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)   2   輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)  0   輛。

2022年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛   0   輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為:  0        。

(八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  0  個(gè)(部門(mén)預(yù)算中30萬(wàn)元以上的,且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目),涉及資金  0   萬(wàn)元;納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目  0 個(gè),涉及資金 0  萬(wàn)元。

二、2022年“三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年上猶縣人民政府辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排87.9萬(wàn)元。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)3萬(wàn)元,比上年減1萬(wàn)元,主要原因是:減少了出國(guó)安排。

公務(wù)接待費(fèi)68.9萬(wàn)元,比上年增(減)0.1萬(wàn)元,主要原因是:盡量減少不必要的公務(wù)接待安排。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元,比上年增(減)1萬(wàn)元,主要原因是:減少了車(chē)輛維修。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。

第三部分上猶縣人民政府辦公室2022年部門(mén)預(yù)算表

十張表(詳見(jiàn)附表)

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。


【36】2022年上猶縣政府辦預(yù)算公開(kāi)表_2022-03-02

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