上猶縣工業(yè)和信息化局2022年部門預(yù)算
目錄
第一部分概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分名詞解釋
第一部分上猶縣工業(yè)和信息化局概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣工業(yè)和信息化局是縣政府組成部門,主要職責(zé)是:制定并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策。提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議。承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作,參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用,負(fù)責(zé)新型墻體材料的管理工。完成縣政府和上級(jí)主管部門交辦的其他工作。
二、部門基本情況
上猶縣工信局編制數(shù)26人,其中:行政編制12人、工勤編制2人、全額事業(yè)編制12人。實(shí)有人數(shù)26人,其中:在職人數(shù)26人,包括行政人員13人、全額事業(yè)13人;遺屬補(bǔ)助人員6人。
第二部分上猶縣工業(yè)和信息化局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2022年上猶縣工信局收入預(yù)算總額為4765.11萬(wàn)元,比上年收入預(yù)算總額增加4347.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)1040%,原因是:增加項(xiàng)目支出預(yù)算收入等。其中:財(cái)政撥款收入285.11萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的6%,比上年減少104.98萬(wàn)元;其他收入4480萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的94%,比上年增加4470.27萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2022年上猶縣工業(yè)和信息化局支出預(yù)算總額為4765.11萬(wàn)元,比上年支出預(yù)算總額增加4347.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)1040%,原因是:增加項(xiàng)目支出等。其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出4765.11萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的100%,包括工資福利支出243.99萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出19.5萬(wàn)元;項(xiàng)目支出4501.62萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的94%,包括工資福利支出53.8萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出53.82萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出22萬(wàn)元、資本性支出2萬(wàn)元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助4340萬(wàn)元、其他相關(guān)支出30萬(wàn)。在基本支出中含黨建經(jīng)費(fèi)2.6萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出243.99萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的93%,比上年減少39.35萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出19.5萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的7%,比上年減少64.51萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算285.11萬(wàn)元,比上年減104.98萬(wàn)元,下降27%,原因是人員調(diào)出等。其中:
按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出25.96萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的9.1%;衛(wèi)生健康支出24.86萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的8.7%;資源勘探電力信息等事務(wù)234.29萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的82.2%。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出263.49萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的92.42%,包括社會(huì)保障和就業(yè)支出25.96萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出24.86萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出212.67萬(wàn)元;項(xiàng)目支出21.62萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的7.58%,包括資源勘探工業(yè)信息等支出21.62萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算19.5萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少66.21萬(wàn)元,下降77%,原因是壓縮辦公及差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(六)政府采購(gòu)情況
2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額2萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn),政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日,部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為:0。
(八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)(部門預(yù)算中30萬(wàn)元以上的,且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目),涉及資金4501.62萬(wàn)元;納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年上猶縣工信局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排8.55萬(wàn)元。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主要原因是:不安排出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)8.55萬(wàn)元,與上年一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主要原因是:無(wú)公務(wù)用車。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主要原因是:無(wú)公務(wù)用車。
第三部分上猶縣工業(yè)和信息化局2022年部門預(yù)算表
十一張表(詳見(jiàn)附表)
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門公開(kāi)表中實(shí)際使用的功能科目(到項(xiàng))進(jìn)行解釋。
(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(二)資源勘探電力信息等事務(wù):反映工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管反面的支出。

