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上猶縣科技和工業(yè)信息化局2025年單位預(yù)算公開(kāi)

訪問(wèn)量:

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 2025年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2025三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

(一)制定并組織實(shí)施科技、工業(yè)信息化發(fā)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策;

(二)提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議;

(三)承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作,參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用的管理工作;

(四)統(tǒng)籌推進(jìn)全縣信息化工作,組織制定相關(guān)管理辦法并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問(wèn)題,推進(jìn)信息網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè);

(五)完成縣政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025上猶縣科工局內(nèi)設(shè)處室6個(gè),分別為:人事秘書(shū)股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃建設(shè)股行業(yè)管理股、信息管理股、科學(xué)技術(shù)

編制人數(shù)小計(jì)34人,其中:行政編制人數(shù)16人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)18人。實(shí)有人數(shù)30人,其中:在職人數(shù)小計(jì)30人,行政在職人數(shù)14人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,事業(yè)單位在職人數(shù)16人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)53,遺屬人數(shù)5。

第二部分 2025年單位預(yù)算表

(詳見(jiàn)附表)

第三部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

()收入預(yù)算情況

2025上猶縣科工局收入預(yù)算總額為476.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加50.85萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入454.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加48.85萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元事業(yè)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;其他收入22萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2萬(wàn)元;使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元。

()支出預(yù)算情況

2025上猶縣科工局支出預(yù)算總額為476.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加50.85萬(wàn)元,其中:

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出454.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加108.47萬(wàn)元,其中:工資福利支出380.25萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出25.5萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助49.18萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元;項(xiàng)目支出22萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2萬(wàn)元,其中:工資福利支出0萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出22萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少14萬(wàn)元;國(guó)防支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;公共安全支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出41.15萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1.5萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出17.36萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.13萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;資源勘探工業(yè)信息等支出418.42萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加65.21萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;金融支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;住房保障支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:工資福利支出380.25萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加22.97萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出25.5萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少30.75萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助49.18萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加36.63萬(wàn)元;債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;資本性支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元。

()財(cái)政撥款支出情況

2025上猶縣科工局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為454.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加48.85萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元;國(guó)防支出0萬(wàn)元;公共安全支出0萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出41.15萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出17.36萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元;資源勘探工業(yè)信息等支出396.42萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元;金融支出0萬(wàn)元;自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元;住房保障支出0萬(wàn)元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出454.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加108.47萬(wàn)元,其中:工資福利支出380.25萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出25.5萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助49.18萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少59.62萬(wàn)元,其中:工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

()政府性基金情況

2025年本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

()國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

()機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算18.5萬(wàn)元,比2024年預(yù)算減少37.75萬(wàn)元,下降67%,主要原因?yàn)椋?/font>壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

()政府采購(gòu)情況

2025年本單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

()國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024,本單位共有車(chē)輛0,其中:一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為:無(wú)。

()2025年其他資金業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明

⑴項(xiàng)目概述:為實(shí)現(xiàn)我局職能目標(biāo)、依法履職或開(kāi)展其輔助活動(dòng)所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用

⑵立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)我局業(yè)務(wù)需要,預(yù)估2025年各項(xiàng)其他業(yè)務(wù)費(fèi)用及應(yīng)付、預(yù)收款項(xiàng)等;

⑶實(shí)施主體:上猶縣科技和工業(yè)信息化局;

⑷實(shí)施方案:根據(jù)年初預(yù)算設(shè)立本項(xiàng)目,用于支付其他業(yè)務(wù)費(fèi)用,及應(yīng)付、預(yù)收款項(xiàng)等;

⑸實(shí)施周期:一年;

⑹本年度預(yù)算安排:22萬(wàn)元

項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)完成其他業(yè)務(wù)費(fèi)用、應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)往來(lái)支付,保障局機(jī)關(guān)其他業(yè)務(wù)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、2025三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025上猶縣科工局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排7萬(wàn)元,其中:

因公出國(guó)()費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增()0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元,比上年減1.55萬(wàn)元,主要原因是:壓縮公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增()0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增()0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

()財(cái)政撥款:指級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

()教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

()事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

()事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

()附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

()上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

()其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

()使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

()上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出

()衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

   ()資源勘探工業(yè)信息等支出:反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

()機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

()“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)()費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)()費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)()的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

2025年上猶縣科技和工業(yè)信息化局預(yù)算公開(kāi)表

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