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上猶縣科技和工業(yè)信息化局2026年單位預(yù)算公開

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第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2026年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部2026年單位預(yù)算情況說明

一、2026年單位預(yù)算收支情況說明

二、2026三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋


第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

(一)制定并組織實(shí)施科技、工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策;

(二)提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議;

(三)承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作,參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用的管理工作;

(四)統(tǒng)籌推進(jìn)全縣信息化工作,組織制定相關(guān)管理辦法并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題,推進(jìn)信息網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè);

(五)完成縣政府和上級主管部門交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2026上猶縣科工局內(nèi)設(shè)處室6個(gè),分別為:人事秘書股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃建設(shè)股、行業(yè)管理股、信息管理股、科學(xué)技術(shù)

編制人數(shù)小計(jì)34人,其中:行政編制人數(shù)16人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)18人。實(shí)有人數(shù)32人,其中:在職人數(shù)小計(jì)32人,行政在職人數(shù)15人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,事業(yè)單位在職人數(shù)17人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)50,遺屬人數(shù)4。

第二部分2026年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分2026年單位預(yù)算情況說明

一、2026年單位預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2026上猶縣科工局單位收入預(yù)算總額為589.48萬元,較上年預(yù)算安排增加43.79萬元。其中:財(cái)政撥款收入581.48萬元,較上年預(yù)算安排增加126.55萬元教育收費(fèi)資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元事業(yè)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;附屬單位上繳收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;上級補(bǔ)助收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;其他收入6.00萬元,較上年預(yù)算安排增加減少16萬元;使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)2.00萬元,較上年預(yù)算安排增加減少66.76萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2026上猶縣科工局單位支出預(yù)算總額為589.48萬元,較上年預(yù)算安排增加43.79萬元,其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出563.37萬元,較上年預(yù)算安排增加108.44萬元,其中:工資福利支出479.58萬元、商品和服務(wù)支出46.4萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.39萬元、資本性支出0萬元;項(xiàng)目支出26.11萬元,較上年預(yù)算安排增加減少64.65萬元,其中:工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出26.11萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補(bǔ)助0萬元、其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;國防支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;公共安全支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排減少68.76萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;社會保障和就業(yè)支出48.07萬元,較上年預(yù)算安排增加6.92萬元;衛(wèi)生健康支出14.25萬元,較上年預(yù)算安排增加減少3.1萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;農(nóng)林水支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出487.58萬元,較上年預(yù)算安排增加69.16萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;金融支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;住房保障支出39.58萬元,較上年預(yù)算安排增加39.58萬元;糧油物資儲備支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;其他支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出479.58萬元,較上年預(yù)算安排增加99.33萬元;商品和服務(wù)支出70.51萬元,較上年預(yù)算安排減少34.89萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.39萬元,較上年預(yù)算安排減少11.79萬元;債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;對企業(yè)補(bǔ)助2.00萬元,較上年預(yù)算安排減少8.86萬元;其他支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2026上猶縣科工局單位財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為583.48萬元,較上年預(yù)算安排增加59.79萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出48.07萬元;衛(wèi)生健康支出14.25萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出481.58萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元;金融支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出39.58萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出563.37萬元,較上年預(yù)算安排增加108.44萬元,其中:工資福利支出479.58萬元、商品和服務(wù)支出46.4萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.39萬元、資本性支出0萬元;項(xiàng)目支出20.11萬元,較上年預(yù)算安排減少20.11萬元,其中:工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出20.11萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2026年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2026年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算46.4萬元,比2025年預(yù)算增加27.9萬元,增長150%,主要原因?yàn)椋?/font>日常運(yùn)行成本上漲及重點(diǎn)工作任務(wù)增加等因素。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2026年本單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025, 本單位共有車輛0,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2026年單位預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為:

(九)工信經(jīng)常性業(yè)務(wù)工作_科工局輔助業(yè)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目情況說明

⑴項(xiàng)目概述:為實(shí)現(xiàn)我局職能目標(biāo)、依法履職或開展其輔助活動所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用

⑵立項(xiàng)依據(jù):符合國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)和部門預(yù)算管理規(guī)定,屬于我局履行法定職責(zé)的必要支出;

⑶實(shí)施主體:上猶縣科技和工業(yè)信息化局;

⑷實(shí)施方案:根據(jù)年初預(yù)算設(shè)立本項(xiàng)目,用于支付其他業(yè)務(wù)費(fèi)用,及應(yīng)付、預(yù)收款項(xiàng)等;

⑸實(shí)施周期:一年;

⑹本年度預(yù)算安排:6萬元。

項(xiàng)目年度績效目標(biāo)完成其他業(yè)務(wù)費(fèi)用、應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)往來支付,保障局機(jī)關(guān)其他業(yè)務(wù)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、2026三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2026上猶縣科工局單位"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排5萬元,其中:

因公出國()費(fèi)0萬元,比上年增()0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)5萬元,比上年減2萬元,主要原因是:壓縮公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增()0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增()0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

()財(cái)政撥款:指級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

()教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

()事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

()事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

()附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

()上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

()其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

()使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

()上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

()衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

()資源勘探工業(yè)信息等支出:反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。

()住房保障支出: 集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   ()機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

()“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國()費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國()費(fèi)反映單位公務(wù)出國()的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi) 用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

2026年上猶縣科技和工業(yè)信息化局預(yù)算公開表


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