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上猶縣民政局2020年度本級部門決算

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上猶縣民政局2020年度本級部門決算

    錄

第一部分  民政局本級概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度本級決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度本級決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

  

第一部分  民政局本級概況

    一、部門主要職能

    上猶縣民政局是主管民政工作的縣政府組成部門,主要職責(zé)是:1、承擔(dān)落實全縣社會救助政策和標(biāo)準(zhǔn);組織實施全縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障,、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、精減退職老職工救助等工作;協(xié)助承辦省、市、縣級財政社會救助投入資金分配等工作;開展全縣居民家庭經(jīng)經(jīng)濟收核對工作;開展全縣生活無著的流浪乞討人員救助管理工作;協(xié)助推進全縣救助管理機構(gòu)建設(shè)工作;貫徹落實兒童福利和未成年人保護政策,推進農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護和困境兒童保護工作;負(fù)責(zé)全縣殘疾人兩項補貼資金發(fā)放工作;組織開展社會捐助、籌募善款、慈善宣傳、慈善救濟工作等職責(zé)。2、承擔(dān)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老服務(wù);落實全縣養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn);協(xié)助做好居家、社區(qū)和機構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)管理;統(tǒng)籌推進特困老年人集中供養(yǎng)、老年人福利、農(nóng)村留守老人關(guān)愛服務(wù)等職責(zé)。3、承擔(dān)落實殯葬管理制度,推進殯葬改革,做好殯葬服務(wù)機構(gòu)管理工作等職責(zé)。

    二、部門基本情況

    納入本套部門決算匯編范圍的單位共 4個,包括:上猶縣民政局、上猶縣民政事務(wù)中心、上猶縣養(yǎng)老服務(wù)中心、上猶縣殯葬管理所。

    本部門2020年年末實有人數(shù)46人,其中在職人員 32人,離休人員1人,退休人員0人:年末其他人員13人:年末學(xué)生人數(shù)0人

第二部分  2020年度本級決算表

說明:此表無數(shù)據(jù)

說明:此表無數(shù)據(jù)

第三部分  2020年度本級決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    本部門2020年度收入總計  3722.28  萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 6.33 萬元,較2019年增加23.25萬元,增長0.6 %;本年收入合計 3715.94 萬元,較2019年增加16.91萬元,增長0.46 %,主要原因是:機構(gòu)改革人員的變動等。本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入 3715.94 萬元,占100 %;事業(yè)收入0萬元,0%;經(jīng)營收入 0萬元0%;其他收入 0萬元,0%。  

    二、支出決算情況說明

    本部門2020年度支出總計3722.28萬元,其中本年支出合計3694.6萬元,較2019年增加1.9萬元,增長0.05 %,主要原因是:機構(gòu)改革人員變動等情況;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.68 萬元,較2019年增加21.35萬元,增長337.28 %,主要原因是:存在12月底下指標(biāo)第二年初支付情況。

    本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 3559.32萬元,占96%;項目支 0萬元,占0 %;經(jīng)營支出 0萬元,占0 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)135.28 萬元,占 4 %。

    三、財政撥款支出決算情況說明

    本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3502.5萬元,決算數(shù)為3694.6萬元,完成年初預(yù)算的105.48 %,主要原因是:機構(gòu)改革人員變動等情況。其中:

    (一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為3367.24萬元,決算數(shù)為3559.32萬元,完成年初預(yù)算的105.7%,結(jié)余27.68萬元。主要原因是:資金到位在12月底的,存在跨年支付情況。

    (二)政府性基金支出年初預(yù)算數(shù)為135.28萬元,決算數(shù)為135.28萬元,完成年初預(yù)算的100%。

    四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3559.32  萬元,其中:

    (一)工資福利支出 329.04萬元,較2019年減少80.32 萬元,下降19.62  %,主要原因是:機構(gòu)改革。

    (二)商品和服務(wù)支出 130.96萬元,較2019年減少 25.89 萬元,下降19.7 %,主要原因是:按照規(guī)定壓縮公用經(jīng)費過緊日子以及機構(gòu)改革。

    (三)對個人和家庭補助支出3099.32萬元,較2019年增加378.83萬元,增長12 %,主要原因是:機構(gòu)改革。

    (四)資本性支出 0萬元,較2019年增加(減少)0 萬元,增長(下降)0  %。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為23萬元,決算數(shù)為 18.7萬元,完成預(yù)算的 81.3 %,決算數(shù)較2019年減少 4.3 萬元,下降 18.7 %,其中:

    (一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為  0萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。全年安排因公出國(境)團組 0 個,累計0人次。

    (二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 17萬元,決算數(shù)為13.6萬元,完成預(yù)算的80 %,決算數(shù)較2019年減少 3.4 萬元,下降20 %,主要原因是落實中央八項規(guī)定每年減少公務(wù)接待費。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)(減少)的主要原因是:落實中央八項規(guī)定,壓縮公務(wù)接待支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待 150 批,累計接待 1047人次,其中外事接待  0 批,累計接待  0人次。   

    (三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出 6 萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %,主要原因是落實中央八項規(guī)定。全年購置公務(wù)用車 0  輛。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為  6 萬元,決算數(shù)為 5.1 萬元,完成預(yù)算的 85%,決算數(shù)較2019年減少0.9 萬元,下降15 %,主要原因是落實中央八項規(guī)定,每年減少公務(wù)用車支出,年末公務(wù)用車保有 2 輛。

    六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 130.96萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),較年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))減少 25.89 萬元,降低16.5 %,主要原因是:機構(gòu)改革人員編制數(shù)量變動、落實過緊日子要求壓減公用經(jīng)費支出。

    七、政府采購支出情況說明

    本部門2020年度政府采購支出總額 0 萬元,其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的0 %。

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

    截止2020年12月31日,本部門(單位)國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是敬老院、救助用車。

    九、預(yù)算績效情況說明

   (一)績效管理工作開展情況。

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目 1個全面開展績效自評,共涉及資金  349.87萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100 %。       組織對“部門整體支出項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出349.87萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看

1、本年預(yù)算配置控制較好。財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi),編制內(nèi)在職人員控制率100%。

2、預(yù)算執(zhí)行方面。支出總額控制在預(yù)算可用指標(biāo)總額以內(nèi),除專項預(yù)算的追加和政策性工資績效預(yù)算的追加外,本年部門預(yù)算未進行預(yù)算相關(guān)事項的調(diào)整;“三公”經(jīng)費總體控制較理想,低于本年預(yù)算。

3、預(yù)算管理方面,制度執(zhí)行總體較為有效,仍需進一步強化;資金使用管理需進一步加強。

4、資產(chǎn)管理方面,建立了資產(chǎn)管理制度,定期進行了盤點和資產(chǎn)清理,總體執(zhí)行較好。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映部門整體支出項目績效自評結(jié)果。

項目績效自評總體綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),部門整體支出項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為3722.28萬元,執(zhí)行數(shù)為3722.28萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況:2020年,根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作,積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:預(yù)算編制、會計核算還不夠細(xì)致,對于有些能夠細(xì)分的工作,績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn)。下一步改進措施:一是細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進一步加強內(nèi)部預(yù)算管理意識,嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制;全面編制預(yù)算項目,優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。二是加強財務(wù)管理,嚴(yán)格財務(wù)審核。在費用報賬支付時,按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是加強學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績效目標(biāo)及考核體系,充分發(fā)揮績效工作效能。四是加強績效評價,確??冃繕?biāo)的完成。

第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、“三公”經(jīng)費:指各部門因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置0費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。

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