上猶縣人力資源和社會(huì)保障局2025年單位預(yù)算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
上猶縣人力資源和社會(huì)保障局是主管人力資源和社會(huì)保障工作的縣政府組成部門,主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市人力資源和社會(huì)保障的法律法規(guī)和方針政策;擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
(二)擬訂全縣人力資源發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)辦法,建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng),促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
(三)負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂全縣城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃,完善公共就業(yè)服務(wù)體系,組織落實(shí)就業(yè)援助制度,完善職業(yè)資格制度,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度,落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策,會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)措施。
(四)統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系,貫徹實(shí)施社會(huì)保障相關(guān)政策措施。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度。
(五)負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案,實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,保持全縣就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
(六)會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施辦法,建立全縣機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制,貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資福利、工(公)傷和離退休政策。組織指導(dǎo)工人技術(shù)等級(jí)考評(píng);承辦縣勞動(dòng)鑒定委員會(huì)的日常工作。
(七)組織擬訂全縣事業(yè)單位人事制度改革方案,擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法并組織實(shí)施,參與人才管理工作。制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育辦法,牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作,負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作,擬訂引進(jìn)本縣特殊人才和縣(境)外智力相關(guān)政策并組織實(shí)施。
(八)落實(shí)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策,會(huì)同有關(guān)部門擬訂安置計(jì)劃,負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作,落實(shí)企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策,負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
(九)負(fù)責(zé)全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員的綜合管理,擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置辦法;會(huì)同有關(guān)部門開展政府公務(wù)員績(jī)效考核,擬訂榮譽(yù)和獎(jiǎng)勵(lì)政策,綜合管理公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)表彰工作。
(十)會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃,推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí),協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
(十一)貫徹執(zhí)行勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策,完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制;推進(jìn)實(shí)施勞動(dòng)合同管理制度,組織實(shí)施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策;協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察,依法查處違反勞動(dòng)保障法律法規(guī)案件。
(十二)負(fù)責(zé)本局和局屬各單位的對(duì)外交流和合作工作。
(十三)承辦縣人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年上猶縣人力資源和社會(huì)保障局單位內(nèi)設(shè)處室3個(gè),分別是:綜合股、人力資源股、社會(huì)保障股;內(nèi)設(shè)非獨(dú)立核算事業(yè)單位1個(gè):人力資源事務(wù)服務(wù)中心。
編制人數(shù)小計(jì)28人,其中:行政編制人數(shù)9人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)19人。實(shí)有人數(shù)28人,其中:在職人數(shù)小計(jì)28人,行政在職人數(shù)9人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,事業(yè)單位在職人數(shù)19人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)20人,遺屬人數(shù)2人。
第二部分 2025年單位預(yù)算表
(詳見(jiàn)附表)










第三部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2025年上猶縣人力資源和社會(huì)保障局單位收入預(yù)算總額為477.15萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加13.47萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>其他收入增加20萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入436.73萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少6.95萬(wàn)元;其他收入40萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加20萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0.42萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.42萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年上猶縣人力資源和社會(huì)保障局單位支出預(yù)算總額為477.15萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加13.47萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>其他收入增加20萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出436.73萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加64.85萬(wàn)元,其中:工資福利支出390.90萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出31.2萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.63萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元;項(xiàng)目支出40.42萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少51.38萬(wàn)元,其中:工資福利支出0萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出40.42萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出461.68萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加12.29萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出15.47萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.1萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出390.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.73萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出71.61萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加8.11萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.63萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加9.63萬(wàn)元;資本性支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少7萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年上猶縣人力資源和社會(huì)保障局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為436.73萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6.95萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>人員變動(dòng)。
按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出421.26萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加5.75萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出15.47萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.1萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出436.73萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加64.85萬(wàn)元,其中:工資福利支出390.91萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出31.2萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.62萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2025年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2025年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算31.2萬(wàn)元,比2024年預(yù)算減少61.6萬(wàn)元,下降66.38%,主要原因?yàn)椋?/font>嚴(yán)格落實(shí)一般性支出辦公經(jīng)費(fèi)減少。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2025年本單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算0萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日, 本單位共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
(九)預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2025年上猶縣人力資源和社會(huì)保障局對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,優(yōu)化2025年預(yù)算安排,并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2025年上猶縣人力資源和社會(huì)保障局預(yù)算安排項(xiàng)目0個(gè),項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)0萬(wàn)元。
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年上猶縣人力資源和社會(huì)保障局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排8.19萬(wàn)元,其中:
因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元,主要原因是:無(wú)因公出國(guó)安排。
公務(wù)接待費(fèi)8.19萬(wàn)元,比上年減少0.22萬(wàn)元,主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定的各項(xiàng)要求,進(jìn)一步嚴(yán)格公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
編輯:楊瑞
校對(duì):張青青
審簽:熊紹辰
