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上猶縣社會保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年度單位決算

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上猶縣社會保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年度單位決算

   

第一部分上猶縣社會保險(xiǎn)服務(wù)中心概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分2024年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分2024年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

注:本報(bào)告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。

第一部分 上猶縣社會保險(xiǎn)服務(wù)中心概況

一、單位主要職責(zé)

 (一)宣傳、貫徹、落實(shí)黨和政府有關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)的路線、方針和政策;依據(jù)有關(guān)社會保險(xiǎn)法律、法規(guī)和政策,開展全縣社會養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的組織實(shí)施和管理工作。

(二)負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、個(gè)體工商戶和靈活就業(yè)的城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)(含職業(yè)年金)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)工作。

(三)負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、辦理投保人轉(zhuǎn)保等手續(xù)和核算養(yǎng)老金支付標(biāo)準(zhǔn)。

(四)負(fù)責(zé)全縣參保離退休人員養(yǎng)老金待遇標(biāo)準(zhǔn)審核、支付;負(fù)責(zé)全縣參保離退休人員養(yǎng)老金社會化發(fā)放工作,指導(dǎo)和組織實(shí)施全縣街道、社區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)社會化管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

(五)負(fù)責(zé)全縣養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理;養(yǎng)老保險(xiǎn)基金年度收支預(yù)決算及其調(diào)整方案的編制、匯總和上報(bào);負(fù)責(zé)全縣養(yǎng)老保險(xiǎn)會計(jì)報(bào)表的編制、匯總、分析和上報(bào)工作;負(fù)責(zé)全縣養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口的預(yù)測和執(zhí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)警制度。

(六)稽核用人單位繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)情況和離退休人員養(yǎng)老金的領(lǐng)取資格。

(七)負(fù)責(zé)全縣有關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)方面來信來訪的督辦工作。

(八)負(fù)責(zé)全縣養(yǎng)老保險(xiǎn)信息系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)和安全管理工作;負(fù)責(zé)全縣養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制、匯總、分析和上報(bào)工作。

(九)承辦縣政府、主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

本單位設(shè)立10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是:綜合股、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)股、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)股、工傷保險(xiǎn)股、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)股、稽核股、退管中心、信息技術(shù)股、計(jì)財(cái)股和檔案股。

本單位年末編制內(nèi)實(shí)有人員31人,其他人員0人。離退休人員12人,其中:單位發(fā)放離退休費(fèi)的人員0人,養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的人員12人。

第二部分2024年度單位決算表



























第三部分2024年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2024年度收入總計(jì)2154.08萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與上年持平;使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0.00萬元,與上年持平;本年收入合計(jì)2154.08萬元,比上年減少252.34萬元,下降10.49%,主要原因:被征地農(nóng)民參保繳費(fèi)補(bǔ)貼沒有全部列入單位經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支。

本年收入的具體構(gòu)成:財(cái)政撥款收入2143.81萬元,占99.52%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入10.27萬元,占0.48%。  

二、支出決算情況說明

本單位2024年度支出總計(jì)2154.08萬元,其中本年支出合計(jì)2154.08萬元,比上年減少252.34萬元,下降10.49%,主要原因:被征地農(nóng)民參保繳費(fèi)補(bǔ)貼沒有全部列入單位經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支;結(jié)余分配0.00萬元,與上年持平;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與上年持平,主要原因:本年及上年均無年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

本年支出的具體構(gòu)成:基本支出393.60萬元,占18.27%;項(xiàng)目支出1760.49萬元,占81.73%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)1480.52萬元,決算數(shù)2143.81萬元,完成年初預(yù)算的144.80%。其中:

(一)教育支出(類)年初預(yù)算數(shù)0.00萬元,決算數(shù)15.52萬元,預(yù)決算差異主要原因:代發(fā)國有企業(yè)職教幼教教師退休待遇財(cái)政補(bǔ)差資金未列入年初預(yù)算。

(二)科學(xué)技術(shù)支出(類)年初預(yù)算數(shù)0.00萬元,決算數(shù)35.04萬元,預(yù)決算差異主要原因:社保征繳激勵(lì)經(jīng)費(fèi)沒有列入年初預(yù)算。

(三)社會保障和就業(yè)支出(類)年初預(yù)算數(shù)691.60萬元,決算數(shù)1020.11萬元,完成年初預(yù)算的147.50%。預(yù)決算差異主要原因:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼沒有列入單位經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算。

(四)衛(wèi)生健康支出(類)年初預(yù)算數(shù)14.82萬元,決算數(shù)100.08萬元,完成年初預(yù)算的675.16%。預(yù)決算差異主要原因:農(nóng)村二女戶等城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政代繳資金沒有列入單位經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算。

(五)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)年初預(yù)算數(shù)772.15萬元,決算數(shù)971.11萬元,完成年初預(yù)算的125.77%。預(yù)決算差異主要原因:新增城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼數(shù)。

(六)農(nóng)林水支出(類)年初預(yù)算數(shù)1.95萬元,決算數(shù)1.95萬元,完成年初預(yù)算的100.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出393.60萬元,其中:

(一)工資福利支出364.33萬元,比上年增加52.58萬元,增長16.87%,主要原因:單位人員增加及工資正常晉升。。

(二)商品和服務(wù)支出22.39萬元,比上年增加4.09萬元,增長22.32%,主要原因:社會保險(xiǎn)征繳擴(kuò)面宣傳次數(shù)增加,費(fèi)用隨之增加。

(三)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6.88萬元,比上年增加2.72萬元,增長65.21%,主要原因:代發(fā)國有企業(yè)職教幼教教師退休待遇財(cái)政補(bǔ)差資金2.72萬元列入此科目。

(四)資本性支出0.00萬元,與上年持平,主要原因:上年度與本年度均無資本性支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)17.18萬元,決算數(shù)15.09萬元,完成全年預(yù)算的87.83%;決算數(shù)比上年減少0.00萬元,下降0.00%,其中:

(一)因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元,決算數(shù)0.00萬元,主要原因:沒有因公出國需要。決算數(shù)與上年持平,主要原因:2023年、2024年均無因公出國(境)預(yù)算。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要是:沒有因公出國(境)預(yù)算

(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)2.11萬元,決算數(shù)1.98萬元,其中:

公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0.00萬元,決算數(shù)0.00萬元,主要原因:沒有購置公務(wù)用車預(yù)算。決算數(shù)與上年持平,主要原因:2023年、2024年均無購置公務(wù)用車預(yù)算。全年使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)2.11萬元,決算數(shù)1.98萬元,完成全年預(yù)算的93.84%,主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)與上年持平,主要原因:控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,只減不增原則。年末使用財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的公務(wù)用車保有量1輛。

(三)公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)15.07萬元,決算數(shù)13.11萬元,完成全年預(yù)算的86.99%,主要原因:嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)比上年減少0.00萬元,下降0.00%,主要原因:落實(shí)過緊日子要求壓減公務(wù)接待費(fèi)。全年國內(nèi)公務(wù)接待145批,累計(jì)接待999人次,主要是:正常公務(wù)接待及招商安商接待費(fèi)用。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,決算數(shù)與上年持平,主要原因:本單位為事業(yè)單位,沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

七、政府采購支出情況說明

本單位2024年度政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2024年12月31日,本單位共有車輛1輛(臺),其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1,其他用車主要是用于(此處請補(bǔ)充內(nèi)容)。本單位單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

九、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織對納入2024年度單位預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目29個(gè)全面開展績效自評,共涉及資金   1760.49萬元,占項(xiàng)目支出總額的97.43%。其中,29個(gè)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”,0個(gè)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為“良”0個(gè)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為“中”,0個(gè)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為“差”。   

(二)單位決算中項(xiàng)目績效自評情況。

本單位對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)_2024年保障性支出項(xiàng)目、2024年困難群體代繳項(xiàng)目、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)_2024年計(jì)生事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目、2024年分配上年結(jié)轉(zhuǎn)資金項(xiàng)目、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)_省級城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助(經(jīng)常性)項(xiàng)目、業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目、2023年度規(guī)上企業(yè)參??h級補(bǔ)貼資金項(xiàng)目、2024年副科補(bǔ)貼項(xiàng)目、2024年城居??h級配套資金項(xiàng)目、2024年保障支出項(xiàng)目、2023年業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目、2024年代繳困難群體養(yǎng)老保險(xiǎn)項(xiàng)目、2024年業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)_預(yù)備費(fèi)項(xiàng)目、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)_2024年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)縣配套項(xiàng)目、2024年知青和未參保大集體人員待遇項(xiàng)目、2024年被征地農(nóng)民財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目、2023年“助保貸款”貼息項(xiàng)目、2024城居保省級補(bǔ)助項(xiàng)目、2023年規(guī)上企業(yè)參保補(bǔ)貼(市級)項(xiàng)目、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)_提前下達(dá)2024年省級城鎮(zhèn)困難群眾脫貧解困項(xiàng)目、代繳2024年新增困難人員城居保項(xiàng)目、2023年規(guī)上企業(yè)參??h級補(bǔ)貼資金項(xiàng)目、2024年個(gè)人儲蓄項(xiàng)目、2024年職教幼教師補(bǔ)差項(xiàng)目、國有企業(yè)職教幼教退休教師待遇補(bǔ)助項(xiàng)目、2024年國有企業(yè)職教幼教退休教師待遇專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目等項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果如下:







第四部分名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
  上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
  事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
  經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
  附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
  其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。 

二、支出科目

(一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  
  項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  
  上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。  
  經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
  對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

(六)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)支出。

(七)教育支出:反映政府教育事務(wù)支出。

(八)社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

(九)衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

(一)“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

編輯:林云平

校對:黃以順

審簽:盧盛群

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