精品麻豆传媒久久久,玖玖一二三四,精品亚洲国产三区四区,国产日韩欧美视频,另类精品视频在线,在线播放视频色,特色精品毛片,大香蕉在线65,日韩少妇无码

關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當前所在位置: 首頁 > 部門信息公開目錄 > 縣交運局 > 財經(jīng)信息 > 財政預決算

上猶縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2023年單位預算

訪問量:

上猶縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2023年單位預算

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2023單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款三公經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

第三部2023單位預算情況說明

一、2023單位預算收支情況說明

二、2023三公經(jīng)費預算情況說明

第四部分名詞解釋


第一部分單位概況

一、主要職責

上猶縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊上猶縣交通運輸局下屬事業(yè)單位,主要職責是:貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī),負責擬定全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法計劃規(guī)劃、業(yè)務(wù)規(guī)范和管理制度等,報經(jīng)批準后組織實施。負責轄區(qū)承擔的公路路政、道路運政、水路運政、港口行政、交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理,漁船檢查和監(jiān)督管理等行政執(zhí)法工作。負責對公民、法人、其他組織遵守交通運輸行政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的情況進行監(jiān)督檢查、依法糾正和查處違法違規(guī)行為,對違反交通運輸行政管理秩序的行為實施行政強制和行政處罰,承擔職責范圍內(nèi)相應的安全生產(chǎn)監(jiān)管職責。負責全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法的指導監(jiān)督、教育宣傳工作;組織協(xié)調(diào)和指揮全縣重大和跨區(qū)域交通運輸綜合行政執(zhí)法工作。協(xié)助或參與交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)事故調(diào)查和重大自然災害的應急處置工作。參與本轄區(qū)內(nèi)國家重點物資、戰(zhàn)備物資、搶險物資和緊急客貨運輸?shù)牡缆?、水路運輸保障工作。指導全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法的隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓工作;協(xié)助做好全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法人員的執(zhí)法資格管理工作。承擔上級交辦的案件線索核查、案件辦理以及交辦的其他任務(wù)。承辦縣委、縣政府和縣交通運輸局交辦的其他工作任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

上猶縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊內(nèi)設(shè)職能部門3個,分別為:綜合股、法規(guī)股(舉報投訴受理中心)、執(zhí)法稽查股。上猶縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊編制數(shù)28人(其中:全額事業(yè)編制28人)。實有在職職工人數(shù)17人(其中:全額事業(yè)17)。

第二部分  2023年單位預算表

(詳見附表)

第三部分 2023單位預算情況說明

一、2023單位預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年上猶縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊收入預算總額為588.97萬元,較上年預算安排增加24.64萬元,主要原因為人員工資正常調(diào)增。其中:財政撥款收入358.32萬元,較上年預算安排增加31.67萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元事業(yè)收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元其他收入230.65萬元,較上年預算安排減少1萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預算安排增加0萬元。

(二)支出預算情況

2023年上猶縣交通運輸局支出預算總額為588.97萬元,較上年預算安排增加24.64萬元,主要原因為人員人員工資正常調(diào)增。

按支出項目類別劃分:基本支出144.7萬元,較上年預算安排增加43.03萬元,其中:工資福利支出132.85萬元、商品和服務(wù)支出9萬元、對個人和家庭的補助2.85萬元、資本性支出0萬元;項目支出444.27萬元,較上年預算安排減少18.39萬元,其中:行政事業(yè)性項目支出304.68萬元商品和服務(wù)支出139.59萬元,資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出547.15萬元,較上年預算安排增加13.65萬元社會保障和就業(yè)支出27.35萬元,較上年預算安排增加1.82萬元;醫(yī)療衛(wèi)生支出14.47萬元,較上年預算安排增加0.48萬元

按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出436.23萬元,較上年預算安排增加56.04萬元;商品和服務(wù)支出148.59萬元,較上年預算安排減少29.36萬元;對個人和家庭的補助4.15萬元,較上年預算安排增加0.99萬元;資本性支出0萬元,較上年預算安排增加/減少0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023上猶縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊財政撥款支出預算總額為358.32萬元,較上年預算安排增加31.67萬元,主要原因為人員工資正常調(diào)增。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出328.01萬元,較上年預算安排減少8.21萬元;社會保障就業(yè)支出20.84萬元,較上年預算安排增加1.82萬元;醫(yī)療衛(wèi)生支出9.47萬元,較上年預算安排減少4.17萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加/減少0萬元。

按支出項目類別劃分:基本支出135.7萬元,較上年預算安排增加34.03萬元,其中:工資福利支出132.85萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對個人和家庭的補助2.85萬元;項目支出213.62萬元較上年預算安排減少11.36萬元其中:行政事業(yè)性項目支出152.08萬元,商品和服務(wù)支出61.54萬元,資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

(五)國有資本經(jīng)營情況

單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本單位為事業(yè)單位,未安排機關(guān)運行經(jīng)費。

(七)政府采購情況

2023單位政府采購總額2萬元,其中:貨物預2萬元, 工程預算0萬元, 服務(wù)預算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至20221231, 單位共有車輛0,其中:一般公務(wù)用車實有數(shù)0,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2023單位預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

(九)預算績效管理情況說明

2023年本單位無項目支出

(十)重點項目

單位本年度未安排項目

二、2023三公經(jīng)費預算情況說明

2023年上猶縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊"三公"經(jīng)費財政撥款安排19.38萬元,其中:

因公出國費0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是:本單位根據(jù)工作實際,未安排團組或人員因公出國(境)。

公務(wù)接待費19.38萬元,比上年基本保持持平,主要原因是:由于本單位嚴格按照中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,控制公務(wù)接待標準,嚴格執(zhí)行公務(wù)接待各項規(guī)章制度。

公務(wù)用車運行維護費0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出:用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(三)衛(wèi)生健康支出:反映財政部門安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機關(guān)運行費:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

2023年上猶縣交通運輸行政綜合執(zhí)法大隊預算公開表

相關(guān)文章

栾城县| 巍山| 杂多县| 百色市| 建阳市| 康定县| 双鸭山市| 金坛市| 济南市| 房产| 海丰县| 德兴市| 泰兴市| 阳信县| 卢龙县| 安图县| 南平市| 安乡县| 玉溪市| 色达县| 奎屯市| 上饶市| 深圳市| 海原县| 佛山市| 阳西县| 稻城县| 辽源市| 宁都县| 莱阳市| 栖霞市| 苍南县| 扎鲁特旗| 大田县| 合山市| 德庆县| 安丘市| 图们市| 嘉荫县| 应用必备| 宜兰市|