目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2026年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 2026年部門預算情況說明
一、2026年部門預算收支情況說明
二、2026年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
上猶縣商務局部門是主管商貿(mào)運行和招商引資工作的縣政府組成部門,主要職責是:貫徹執(zhí)行國家、省、市有關國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作、利用內(nèi)資、口岸管理、商品流通和商貿(mào)服務的各項方針政策、法律法規(guī)和制度措施;負責推進流通產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整,指導全縣商業(yè)發(fā)展和實施商貿(mào)服務業(yè)管理;牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范我縣市場經(jīng)濟秩序;促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展,指導大宗商品批發(fā)市場網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設工作,推進農(nóng)村市場體系建設;負責酒類專賣、成品油市場、藥品流通、民爆物品市場流通的監(jiān)督管理;協(xié)調(diào)指導國際電子商務在全縣外向型企業(yè)的應用等。
二、機構設置及人員情況
2026年上猶縣商務局所屬預算單位共有3個,包括:1個部門本級和2個二級預算單位,二級預算單位具體包括:中國國際貿(mào)易促進委員會上猶縣委員會單位(非獨立核算)、招商服務中心(非獨立核算)。
編制人數(shù)小計29人,其中:行政編制人數(shù)7人,參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)22人。實有人數(shù)小計48人,其中:在職人數(shù)小計26人,行政在職人數(shù)7人,參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,事業(yè)單位在職人數(shù)19人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計22人,遺屬人數(shù)小計0人。
第二部分 2026年部門預算表
(詳見附表)
第三部分 2026年部門預算情況說明
一、2026年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2026年上猶縣商務局收入預算總額為1934.56萬元,較上年預算安排增加1374.31萬元。其中:財政撥款收入468.21萬元,較上年預算安排增加0萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;附屬單位上繳收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;上級補助收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;其他收入1465萬元,較上年預算安排增加1465萬元;使用非財政撥款結余0萬元,較上年預算安排增加0萬元;上年結轉(結余)1.35萬元,較上年預算安排減少202.49萬元。
(二)支出預算情況
2026年上猶縣商務局支出預算總額為1934.56萬元,較上年預算安排增加1374.31萬元,其中:
按支出項目類別劃分:基本支出428.21萬元,較上年預算安排增加71.8萬元,其中:工資福利支出371.45萬元、商品和服務支出42.6萬元、對個人和家庭的補助14.16萬元、資本性支出0萬元;項目支出1506.35萬元,較上年預算安排增加1302.51萬元,其中:工資福利支出0萬元、商品和服務支出1505萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補助1.35萬元、其他支出0萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出1853.15萬元,較上年預算安排增加1400.7萬元;國防支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;公共安全支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排減少4.12萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排減少61.51萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;社會保障和就業(yè)支出37.73萬元,較上年預算安排增加7.54萬元;衛(wèi)生健康支出11.28萬元,較上年預算安排減少1.45萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;農(nóng)林水支出0萬元,較上年預算安排減少9萬元;交通運輸支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;商業(yè)服務業(yè)等支出1.35萬元,較上年預算安排減少3.89萬元;金融支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;住房保障支出31.05萬元,較上年預算安排增加31.05萬元;糧油物資儲備支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;其他支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出371.45萬元,較上年預算安排增加87.9萬元;商品和服務支出1547.6萬元,較上年預算安排增加1190.3萬元;對個人和家庭的補助14.16萬元,較上年預算安排增加0萬元;債務利息及費用支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;資本性支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;對企業(yè)補助1.35萬元,較上年預算安排減少3.89萬元;其他支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元。
(三)財政撥款支出情況
2026年上猶縣商務局財政撥款支出預算總額為469.56萬元,較上年預算安排增加113.15萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出388.15萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出37.73萬元;衛(wèi)生健康支出11.28萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務業(yè)等支出1.35萬元;金融支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出31.05萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出428.21萬元,較上年預算安排增加71.8萬元,其中:工資福利支出371.45萬元,商品和服務支出42.6萬元,對個人和家庭的補助14.46萬元,資本性支出0萬元。項目支出41.35萬元,較上年預算安排增加41.35萬元,其中:工資福利支出0萬元,商品和服務支出40萬元,對個人和家庭的補助0萬元,債務利息及費用支出0萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補助1.35萬元,其他支出0萬元。
(四)政府性基金情況
2026年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2026年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2026年部門機關運行經(jīng)費預算42.3萬元,比2025年預算減少16.1萬元,下降27.43%,主要原因為:因公出國境預算減少。
(七)政府采購情況
2026年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
部門共有車輛0輛
(九)項目情況說明
2026年本部門未安排項目支出
二、2026年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2026年上猶縣商務局"三公"經(jīng)費財政撥款安排41萬元,其中:
因公出國(境)費41萬元,比上年增0萬元,主要原因是:本年度有因公出國(境)的安排需求。
公務接待費5萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務用車運行維護費0萬元,比上年減2萬元,主要原因是:2025年報廢公務用車1輛,本年度部門未持有公務用車。
公務用車購置費0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補收支差額的數(shù)額。
(九)上年結轉和結余:填列全部結轉和結余的資金數(shù),包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出:機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
三、相關專業(yè)名詞
(一)機關運行費:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

