上猶縣退役軍人事務(wù)局2019年度部門決算
目錄
第一部分上猶縣退役軍人事務(wù)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分上猶縣退役軍人事務(wù)局概況
一、部門主要職能
上猶縣退役軍人事務(wù)局是主管退役軍人工作的縣政府組成部門,主要職責(zé)是:一是擬定全縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)范性文件和制度并組織實(shí)施,褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向;二是負(fù)責(zé)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作;三是組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作,協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè);四是會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣退役軍人特殊保障政策并組織落實(shí);五是組織協(xié)調(diào)落實(shí)軍隊(duì)移交我縣符合條件的離休退休干部住房補(bǔ)貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補(bǔ)貼發(fā)放等服務(wù)保障工作,以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作;六是組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,會(huì)同有關(guān)部門擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織實(shí)施軍供服務(wù)保障工作;七是組織指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作,落實(shí)國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策;八是負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作,依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作;九是指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策的落實(shí),組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的走訪慰問、幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理;十是在征求縣委組織、機(jī)構(gòu)編制等部門意見基礎(chǔ)上牽頭提出全縣計(jì)劃分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計(jì)劃并組織實(shí)施;十一是完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:上猶縣退役軍人事務(wù)局。
本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)14人,其中在職人員14人,離休人員0人,退休人員0人;年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分2019年度部門決算表









第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計(jì)219.99萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2018年增加(減少)萬元,增長(zhǎng)(下降)%;本年收入合計(jì)219.99萬元,較2018年增加(減少)萬元,增長(zhǎng)(下降)%,主要原因是:我局2019年1月組建成立,無法與2018年比較。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入219.99萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計(jì)194.89萬元,其中本年支出合計(jì)萬元,較2018年增加(減少)萬元,增長(zhǎng)(下降)%,主要原因是:我局2019年1月組建成立,無法與2018年比較;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.4萬元,較2018年增加(減少)萬元,增長(zhǎng)(下降)%,主要原因是:我局2019年1月組建成立,無法與2018年比較。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出194.89萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬元,占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為萬元,決算數(shù)為194.89萬元,完成年初預(yù)算的%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為萬元,決算數(shù)為萬元,完成年初預(yù)算的%,主要原因是:我局2019年1月組建成立,無年初預(yù)算。
(二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為194.89萬元,決算數(shù)為萬元,完成年初預(yù)算的%,主要原因是:我局2019年1月組建成立,無年初預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出194.89萬元,其中:
(一)工資福利支出44.09萬元,較2018年增加(減少)萬元,增長(zhǎng)(下降)%,主要原因是:我局2019年1月組建成立,無法與2018年比較。
(二)商品和服務(wù)支出79.32萬元,較2018年增加(減少)萬元,增長(zhǎng)(下降)%,主要原因是:我局2019年1月組建成立,無法與2018年比較。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出60.22萬元,較2018年增加(減少)萬元,增長(zhǎng)(下降)%,主要原因是:我局2019年1月組建成立,無法與2018年比較。
(四)資本性支出11.26萬元,較2018年增加(減少)萬元,增長(zhǎng)(下降)%,主要原因是:我局2019年1月組建成立,無法與2018年比較。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為91855萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)較2018年增加(減少)萬元,增長(zhǎng)(下降)%,其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)較2018年增加(減少)萬元,增長(zhǎng)(下降)%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:我局2019年1月組建成立,無法與2018年比較。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為3.6萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)較2018年增加(減少)萬元,增長(zhǎng)(下降)%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:我局2019年1月組建成立,無法與2018年比較。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)較2018年增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(下降)%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:……;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)較2018年增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(下降)0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:我局2019年1月組建成立,無法與2018年比較。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出77.27萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)萬元,增長(zhǎng)(降低)%,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加/人員編制數(shù)量增加
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額43.84萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出22.36萬元、政府采購(gòu)工程支出12.52萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出8.96萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.52萬元,占政府采購(gòu)支出總額的28.56%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。(省級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。)
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日,本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
(一)績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目
個(gè),共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的%。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(選擇1至2個(gè)項(xiàng)目)。
2019年我局暫未開展績(jī)效自評(píng)工作。
第四部分名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。
