精品麻豆传媒久久久,玖玖一二三四,精品亚洲国产三区四区,国产日韩欧美视频,另类精品视频在线,在线播放视频色,特色精品毛片,大香蕉在线65,日韩少妇无码

關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當前所在位置: 首頁 > 部門信息公開目錄 > 縣退役軍人事務局 > 財經(jīng)信息 > 財政預決算

上猶縣退役軍人事務局2021年度部門決算

訪問量:

上猶縣退役軍人事務局2021年度部門決算

   

第一部分上猶縣退役軍人事務局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

    、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分上猶縣退役軍人事務局概況

一、部門主要職能

上猶縣退役軍人事務局是主管退役軍人工作的縣政府組成部門,主要職責是:一是擬定全縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)范性文件和制度并組織實施,褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向;二是負責全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理等有關(guān)工作;三是組織指導全縣退役軍人教育培訓工作,協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè);四是會同有關(guān)部門擬訂全縣退役軍人特殊保障政策并組織落實;五是組織協(xié)調(diào)落實軍隊移交我縣符合條件的離休退休干部住房補貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補貼發(fā)放等服務保障工作,以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作;六是組織指導全縣傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作,會同有關(guān)部門擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織實施軍供服務保障工作;七是組織指導全縣擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作,落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策;八是負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作,依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作;九是指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策的落實,組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的走訪慰問、幫扶援助工作。指導督促所屬單位進行安全管理;十是在征求縣委組織、機構(gòu)編制等部門意見基礎(chǔ)上牽頭提出全縣計劃分配軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計劃并組織實施;十一是完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:上猶縣退役軍人事務局;上猶縣退役軍人事務局2個內(nèi)設(shè)機構(gòu),分別是人事秘書股、移交安置股(擁軍優(yōu)撫股)。

本部門2021年年末實有人數(shù)18人,其中在職人員18人,離休人員0人,退休人員0不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員;年末其他人員0人;年末學生人數(shù)0;由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0。

第二部分2021年度部門決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計763.3萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40.37萬元,較2020年增加15.97萬元,增長65.53%;本年收入合計722.93萬元,較2020年增加282.96萬元,增長64.31%,主要原因是:新增優(yōu)撫對象補助、臨時價格補貼等補助資金

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入722.93萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計763.3萬元,其中本年支出合計763.3萬元,較2020年增加298.93萬元,增長64.37%,主要原因是:將優(yōu)撫對象補助資金列入預算,導致支出增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2020年減少40.37萬元,下降100%,主要原因是:資金使用率提高,及時支付款項,無結(jié)余資金。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出718.66萬元,占94.15%;項目支出44.64萬元,占5.85%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為347.71萬元,決算數(shù)為763.3元,完成年初預算的219.52%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數(shù)為215.31萬元,決算數(shù)為8萬元,完成年初預算的3.7%,主要原因是:年初預算劃分將社會保障和就業(yè)支出列入一般公共服務支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為132.4萬元,決算數(shù)為743.15萬元,完成年初預算的561.29%,主要原因是:年初預算劃分將社會保障和就業(yè)支出列入一般公共服務支出。

(三)衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為11.15萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:增加優(yōu)撫對象的醫(yī)保、退休軍轉(zhuǎn)干醫(yī)保支出。

(四)農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為1萬元,決算數(shù)為1萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:駐村第一書記年度工作經(jīng)費。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出718.66萬元,其中:

(一)工資福利支出206.6萬元,較2020年增加69.46萬元,增長50.65%,主要原因是:新增人員工資福利待遇導致增加

(二)商品和服務支出74.18萬元,較2020年增加6.45萬元,增長9.5%,主要原因是:人員增加,導致辦公費用有所增加。

(三)對個人和家庭補助支出437.88萬元,較2020年增加218.75萬元,增長99.83%,主要原因是:新增優(yōu)撫對象補助、臨時價格補助資金在我局發(fā)放。

(四)資本性支出0萬元,較2020年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:2020年和2021年均無資本性支出

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為9.99萬元,決算數(shù)為7.15萬元,完成預算的71.57%,決算數(shù)較2020年減少0.05萬元,下降0.69%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預算的0%,決算數(shù)較2020年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是我局無因公出國(境)情況決算數(shù)較年初預算數(shù)增加(減少)的主要原因是:我局無因公出國(境)情況。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,主要為:我局無因公出國(境)情況。

(二)公務接待費支出年初預算數(shù)為8.49萬元,決算數(shù)為7.15萬元,完成預算的84.22%,決算數(shù)較2020年減少0.05萬元,下降0.69%,主要原因是貫徹落實國務院關(guān)于嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定要求,厲行節(jié)約原則。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是:貫徹落實國務院關(guān)于嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定要求,厲行節(jié)約原則。全年國內(nèi)公務接待88批,累計接待715人次,其中外事接待0批,累計接待0人次,主要為:我局無此類情況

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預算的0%,決算數(shù)較2020年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是無購置新車計劃全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無購置新車計劃;公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為1.5萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預算的0%,決算數(shù)較2020年增加1.5萬元,增長100%主要原因是2020年購置新能源電動車公車一輛,年末公務用車保有1輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加的主要原因是:2020年新購公務用車產(chǎn)生相關(guān)費用。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出74.18萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),較上年決算數(shù)增加6.45萬元,增長9.5%,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加/資產(chǎn)運行維護支出增加/人員編制數(shù)量增加等。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止202112月31日,本部門單位)國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門無其他用車。

九、預算績效情況說明

   (一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求,我部門組織開展部門整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出 736.6萬元政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看,我局能夠按照年初預算使用資金高質(zhì)量完成部門職能工作,全年退役軍人政策享受實現(xiàn)“應享盡享”,退役軍人群體穩(wěn)定,未發(fā)生赴國家、省、市上訪現(xiàn)象。

二)部門決算中項目績效自評情況。

2021年度部門績效自評總報告

三)部門評價項目績效評價情況。

2021年度部門績效自評表

第四部分名詞解釋

“三公”經(jīng)費支出指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關(guān)運行經(jīng)費支出指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


上猶縣退役軍人事務局2021年度決算公開表

2021年部門整體支出績效自評報告

上猶縣退役軍人事務局2021部門決算績效評價表

相關(guān)文章

新龙县| 揭西县| 紫云| 扶余县| 勃利县| 岳池县| 普兰店市| 湘潭市| 元朗区| 齐齐哈尔市| 星座| 柳河县| 广昌县| 鄂州市| 施秉县| 玛沁县| 塘沽区| 娄烦县| 祁阳县| 武冈市| 和硕县| 土默特左旗| 高安市| 彭州市| 渝北区| 德格县| 白朗县| 城固县| 洛南县| 蓬安县| 宜都市| 陆河县| 犍为县| 乐陵市| 南京市| 元氏县| 宁陕县| 驻马店市| 神农架林区| 平昌县| 邹平县|