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上猶縣退役軍人事務(wù)局2022年度部門決算

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上猶縣退役軍人事務(wù)局2022年度部門決算

   

第一部分上猶縣退役軍人事務(wù)局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件


第一部分上猶縣退役軍人事務(wù)局概況

一、部門主要職能

上猶縣退役軍人事務(wù)局是主管退役軍人工作的縣政府組成部門,主要職責(zé)是:一是擬定全縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)范性文件和制度并組織實(shí)施,褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向;二是負(fù)責(zé)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作;三是組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作,協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè);四是會同有關(guān)部門擬訂全縣退役軍人特殊保障政策并組織落實(shí);五是組織協(xié)調(diào)落實(shí)軍隊(duì)移交我縣符合條件的離休退休干部住房補(bǔ)貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補(bǔ)貼發(fā)放等服務(wù)保障工作,以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險(xiǎn)等待遇保障工作;六是組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,會同有關(guān)部門擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織實(shí)施軍供服務(wù)保障工作;七是組織指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作,落實(shí)國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策;八是負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作,依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作;九是指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策的落實(shí),組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的走訪慰問、幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理;十是在征求縣委組織、機(jī)構(gòu)編制等部門意見基礎(chǔ)上牽頭提出全縣計(jì)劃分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計(jì)劃并組織實(shí)施;十一是完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:上猶縣退役軍人事務(wù)局;上猶縣退役軍人事務(wù)局有2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是人事秘書股、移交安置股(擁軍優(yōu)撫股)。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)19人,其中在職人員19人,離休人員0人,退休人員0不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員;年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0


第二部分2022年度部門決算表


第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)2023.34萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2021年增加1260.04萬元,增長165.08%;本年收入合計(jì)2023.34萬元,較2021年增加1260.04萬元,增長165.08%,主要原因是:新增優(yōu)撫對象補(bǔ)助、義務(wù)兵優(yōu)待金、臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼等補(bǔ)助資金,項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助資金

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入2023.34萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)2023.34萬元,其中本年支出合計(jì)2023.34萬元,較2021年增加1260.04萬元,增長165.08%,主要原因是:優(yōu)撫對象補(bǔ)助、義務(wù)兵優(yōu)待金、臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼等補(bǔ)助資金,項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助資金,增加了資金支出;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   0萬元,較2021年增加0萬元,增長0%,主要原因是:年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1828.47萬元,占90.37%;項(xiàng)目支出194.87萬元,占9.63%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2253.32萬元,決算數(shù)為2023.34萬元,完成年初預(yù)算的89.8%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為143.58萬元,決算數(shù)為3萬元,完成年初預(yù)算的2%,主要原因是:年初預(yù)算劃分將社會保障和就業(yè)支出列入一般公共服務(wù)支出

二)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為2103.97萬元,決算數(shù)為1991.83萬元,完成年初預(yù)算的94.67%,主要原因是:年初預(yù)算劃分將社會保障和就業(yè)支出列入一般公共服務(wù)支出。

三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為5.77萬元,決算數(shù)為28.51萬元,完成年初預(yù)算的494.11%,主要原因是:將退役軍人醫(yī)療補(bǔ)助資金納入我局資金核算內(nèi),導(dǎo)致增加較多。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支1828.47萬元,其中:

(一)工資福利支出235.33萬元,較2021年增加28.73萬元,增長12.2%,主要原因是:新考入人員,增加工資福利。

(二)商品和服務(wù)支出61.24萬元,較2021年減少12.94萬元,下降21.13%,主要原因是理厲行節(jié)約正常,壓緊經(jīng)費(fèi)。

(三)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1523.9萬元,較2021年增加1086.02萬元,增長248.02%,主要原因是:將退役軍人補(bǔ)助資金納入我局資金核算,導(dǎo)致補(bǔ)助支出大幅增加。

(四)資本性支出8萬元,較2021年增加8萬元,增長100%,主要原因是:根據(jù)規(guī)定,需要預(yù)留資金用于政府采購。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)   9.98萬元,決算數(shù)為7.14萬元,完成全年預(yù)算71.54%,決算數(shù)較2021年減少0.01萬元,下降0.14%,其中:

(一)因公出國(境)支出全年預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預(yù)算0%,決算數(shù)較2021年增加0萬元,增長0%,主要原因是無此項(xiàng)工作計(jì)劃決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:無此項(xiàng)工作計(jì)劃。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要為:無此項(xiàng)工作計(jì)劃。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)8.48萬元,決算數(shù)為7.14萬元,完成全年預(yù)算84.2%,決算數(shù)較2021年減少0.01萬元,下降0.14%主要原因是厲行節(jié)約政策,壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:厲行節(jié)約政策,壓縮公務(wù)接待費(fèi)用全年國內(nèi)公務(wù)接待88批,累計(jì)接待714人次,其中外事接待0批,累計(jì)接待0人次,主要為:無外事接待。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預(yù)算0%,決算數(shù)較2021年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是無公車購置計(jì)劃,全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無公車購置計(jì)劃;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預(yù)算0%,決算數(shù)較2021年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %,主要原因是新能源電動(dòng)車無相關(guān)費(fèi)用,年末公務(wù)用車保有1輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:未購置新車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.24萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較上年決算數(shù)減少12.94萬元,減少21.13%,主要原因是:貫徹落實(shí)過緊日子要求嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額8萬元,其中:政府采購貨物支出8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額8萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額8萬元,占授予中小企業(yè)合同金額100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止202212月31日,本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

本部門共有車輛1輛,其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車   輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車   輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其中車輛中的其他用車主要是價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

九、預(yù)算績效評價(jià)情況說明

(一)績效評價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目1個(gè)全面開展績效自評,共涉及資金194.87萬元,占項(xiàng)目支出總額的100%。    

組織對光榮院提升項(xiàng)目”等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出194.87萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看,我局能夠按照年初預(yù)算使用資金高質(zhì)量完成部門職能工作,全年退役軍人政策享受實(shí)現(xiàn)“應(yīng)享盡享”,退役軍人群體穩(wěn)定,未發(fā)生赴國家、省、市上訪現(xiàn)象

組織開展部門整體支出績效評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出194.87萬元政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看,我局能夠按照年初預(yù)算使用資金高質(zhì)量完成部門職能工作,全年退役軍人政策享受實(shí)現(xiàn)“應(yīng)享盡享”,退役軍人群體穩(wěn)定,未發(fā)生赴國家、省、市上訪現(xiàn)象。。

二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

2022年度部門績效自評總報(bào)告見附件2)

三)部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)情況。

本部門公開光榮院提升項(xiàng)目部門評價(jià)報(bào)告(見附件3)。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

“三公”經(jīng)費(fèi)支出指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

部分      

(附件1)上猶縣退役軍人事務(wù)局2022年度部門決算公開表

(附件2)2022年部門整體支出績效自評報(bào)告

  (附件3)上猶縣退役軍人事務(wù)局2022部門決算績效評價(jià)表

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