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上猶縣審計(jì)局2022年部門(mén)預(yù)算

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上猶縣審計(jì)2022年部門(mén)預(yù)算

   

第一部分概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分2022年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分名詞解釋

第一部分上猶縣審計(jì)局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

上猶縣審計(jì)局是主管審計(jì)業(yè)務(wù)工作的縣政府直屬機(jī)構(gòu),主要職責(zé)是:按照“提升審計(jì)能力,規(guī)范審計(jì)行為,樹(shù)立審計(jì)新形象”這個(gè)目標(biāo),緊緊圍繞“審計(jì)工作為縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展保駕護(hù)航”這一工作主線,夯實(shí)“服務(wù)大局、科學(xué)創(chuàng)新”兩個(gè)基礎(chǔ),突出“重大投資項(xiàng)目審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、行業(yè)審計(jì)”這三項(xiàng)重點(diǎn),切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé),充分發(fā)揮了審計(jì)在促進(jìn)上猶經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展中的積極作用。通過(guò)各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展,維護(hù)地方經(jīng)濟(jì)秩序,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì),促進(jìn)科學(xué)發(fā)展,構(gòu)建和諧社會(huì)。

二、部門(mén)基本情況

上猶縣審計(jì)局編制數(shù)26人,其中:行政編制12人,全額事業(yè)編制14人。實(shí)有人數(shù)33人,其中:在職人員23人,包括行政10人、全額事業(yè)13人,臨時(shí)人員10人;退休人員10。

第二部分上猶縣審計(jì)局2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2022年上猶縣審計(jì)局收入預(yù)算總額為893.73萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)21.43%,增長(zhǎng)原因是納入了財(cái)政負(fù)擔(dān)人員績(jī)效和基建審核費(fèi)用上漲,其中:財(cái)政撥款242.6萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的27.14%;其他收入650萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的72.73%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財(cái)政撥款1.14萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的0.13%。

(二)支出預(yù)算情況

2022年上猶縣審計(jì)局支出預(yù)算總額為893.73萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)21.43%,增長(zhǎng)原因是納入了財(cái)政負(fù)擔(dān)人員績(jī)效和基建審核費(fèi)用上漲,其中:

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出239.91萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的26.84%,包括工資福利支出221.54萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出18.14萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.24萬(wàn)元;項(xiàng)目支出653.82萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的73.16%,包括工資福利支出147萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出487.32萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7萬(wàn)元、資本性支出12.5萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出856.12萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的95.79%;社會(huì)保障和就業(yè)支出24.77萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的2.77%;衛(wèi)生健康支出11.84萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的1.32%;農(nóng)林水支出1萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的0.11%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2022年上猶縣審計(jì)局財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算242.6萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的27.14%,具體為:一般公共服務(wù)支出205.99萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的23.05%;社會(huì)保障和就業(yè)支出24.77萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的2.77%;衛(wèi)生健康支出11.84萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的1.32%。

(四)政府性基金情況

無(wú)。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  505.46  萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加231.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)84.43%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(六)政府采購(gòu)情況

2022年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額13萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算13萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,部門(mén)共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2022年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為0。

(八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  1個(gè)(部門(mén)預(yù)算中30萬(wàn)元以上的,且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目),涉及資金892.6     萬(wàn)元。

二、2022年“三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年上猶縣審計(jì)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排30萬(wàn)元。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主要原因是:沒(méi)有因公出國(guó)(境)業(yè)務(wù)發(fā)生。

公務(wù)接待費(fèi)30萬(wàn)元,比上年減少3萬(wàn)元,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和國(guó)務(wù)院“約法三章”要求,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主要原因是:?jiǎn)挝粺o(wú)公車。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元。

第三部分上猶縣審計(jì)局2022年部門(mén)預(yù)算表

十一張表(詳見(jiàn)附表)

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門(mén)公開(kāi)表中實(shí)際使用的功能科目(到項(xiàng))進(jìn)行解釋。

(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

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