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上猶縣城市管理局本級(jí)2021年度決算

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上猶縣城市管理局本級(jí)2021年度決算

   

第一部分上猶縣城市管理局本級(jí)概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購(gòu)支出情況說明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分名詞解釋


第一部分上猶縣城市管理局本級(jí)單位

一、單位主要職能

(一)城市管理職責(zé):

1、貫徹執(zhí)行有關(guān)城市管理的方針政策,擬定城市管理規(guī)劃,研究制定城市管理辦法并組織實(shí)施。

2、主管城區(qū)城市監(jiān)察、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈亮化、公園和市政工程建設(shè)和市政工程管理養(yǎng)護(hù)工作。

3、編制城區(qū)戶外廣告設(shè)置規(guī)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),研究制定城區(qū)戶外廣告管理辦法;負(fù)責(zé)城區(qū)戶外廣告設(shè)置的審批管理工作。

4、負(fù)責(zé)新改建市政、園林、環(huán)衛(wèi)工程的組織驗(yàn)收工作;負(fù)責(zé)城區(qū)破道的審批和管理;

5依據(jù)其它有關(guān)城市管理法律、法規(guī)、規(guī)章,查處違法違章行為。

(二)行政執(zhí)法職責(zé):

1、行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面處罰權(quán)。

2、行使市容市貌管理方面的行政處罰。

3、行使綠化管理方面的處罰權(quán)。

4、行使市政管理方面的處罰權(quán)。

5、行使侵占城市道路處罰權(quán)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立8 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是辦公室、園林、路燈、公園、市政、黃埠城管、市管中心、環(huán)衛(wèi)。

本單位2021年年末實(shí)有人數(shù) 103人,其中在職人員 54 人,離休人員 0人,退休人員 0人(不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員 13人;年末學(xué)生人數(shù) 0人;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 36   人。

第二部分2021年度單位決算表





















第三部分2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計(jì)7345.50萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 537.71萬元,較2020年增加99.65萬元,增加22.75 %;本年收入合計(jì) 6807.78 萬元,較2020年減少3229.91萬元,下降 32.18 %,主要原因是:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入 7345.50萬元,占100 %;事業(yè)收入 0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0 萬元,占0 %;其他收入 0萬元,占 0%。  

二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計(jì) 7345.50萬元,其中本年支出合計(jì) 7345.50萬元,較2020年減少1217.54萬元,下降14.22 %,主要原因是:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元,較2020年減少1912.71萬元,下降100%,主要原因是:完成年初預(yù)算100%。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出7345.50萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬元,占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為7345.50萬元,決算數(shù)為 7345.50萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

   (一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為29.67萬元,決算數(shù)為29.67萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。

(二)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為7285.01萬元,決算數(shù)為7285.01萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。

(三)農(nóng)林水支出初預(yù)算數(shù)為30.81萬元,決算數(shù)為30.81萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6942.99萬元,其中:

(一)工資福利支出426.21萬元,較2020年增加14.08萬元,增長(zhǎng)3.42%,主要原因是:工資晉級(jí)晉檔增加。

(二)商品和服務(wù)支出6516.78萬元,較2020年減少了175.09萬元,減少2.62%,主要原因是:專用燃料費(fèi)減少。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元,較2020年減少11.22萬元,減少100%,主要原因是:生活補(bǔ)貼減少。

(四)資本性支出0萬元,較2020年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:本年無資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18.6萬元,決算數(shù)為 18.57萬元,完成預(yù)算的  99.84%,決算數(shù)較2020年增加 3.42 萬元,增長(zhǎng)22.57%,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2020年增加0萬元,增長(zhǎng)0 %,主要原因是近幾年單位沒有安排因公出國(guó)(境)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:?jiǎn)挝粵]有安排因公出國(guó)(境)。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要為:?jiǎn)挝粵]有安排因公出國(guó)(境)。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18.60萬元,決算數(shù)為  18.57萬元,完成預(yù)算的99.84%,決算數(shù)較2020年增加3.42萬元,增長(zhǎng)22.57%,主要原因是增加公務(wù)接待。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定的各項(xiàng)要求,進(jìn)一步嚴(yán)格公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待155批,累計(jì)接待1032人次,其中外事接待 0批,累計(jì)接待0人次,主要為:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2020年減少0萬元,下降0%,主要原因是未購(gòu)置公務(wù)車,全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:按年初預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2020年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是未購(gòu)置公務(wù)車,年末公務(wù)用車保有0輛,決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:按年初預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6405.28萬元(與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0 %,主要原因是:按年初預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本單位2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額0 %;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。(單位公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本單位納入2021年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。)

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日,本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是園林綠化灑水車、路燈作業(yè)車、下水道聯(lián)合疏通車、環(huán)衛(wèi)作業(yè)用車等。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

   (一)績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金 7345.50 萬元,占項(xiàng)目支出總額的 100 %。    

(二)單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

我單位今年在部門決算中反映部門整體支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果得分為98分。  

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),部門整體支出項(xiàng)目支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7345.50萬元,執(zhí)行數(shù)為7345.50萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是創(chuàng)建省級(jí)“文明城市”工作;二是全力加快城區(qū)綠化彩化建設(shè),打造宜居園林城市;三是提升城市品質(zhì)的市政基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)衛(wèi)設(shè)施、景觀亮化、綠化提升等工作;四是根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作,積極履職,強(qiáng)化管理,較好的完成了年度工作目標(biāo);五是通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:預(yù)算編制、會(huì)計(jì)核算還不夠細(xì)致,對(duì)于有些能夠細(xì)分的工作,未能詳細(xì)分類核算,績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn)。下一步改進(jìn)措施:一是細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制;全面編制預(yù)算項(xiàng)目,優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目,盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí),按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績(jī)效目標(biāo)及考核體系,充分發(fā)揮績(jī)效工作效能。四是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià),確???jī)效目標(biāo)的完成。

(三)單位評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

第四部分名詞解釋

、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

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