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上猶縣城市管理局2023年度部門決算

訪問量:


           上猶縣城市管理局2023年度部門決算

       目    

第一部分上猶縣城市管理局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

注:本報(bào)告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。

第一部分 上猶縣城市管理局概況

一、部門主要職責(zé)

 (一)城市管理職責(zé):

1、貫徹執(zhí)行有關(guān)城市管理的方針政策,擬定城市管理規(guī)劃,研究制定城市管理辦法并組織實(shí)施。

2、主管城區(qū)城市監(jiān)察、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈亮化、公園和市政工程建設(shè)和市政工程管理養(yǎng)護(hù)工作。

3、編制城區(qū)戶外廣告設(shè)置規(guī)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),研究制定城區(qū)戶外廣告管理辦法;負(fù)責(zé)城區(qū)戶外廣告設(shè)置的審批管理工作。

4、負(fù)責(zé)新改建市政、園林、環(huán)衛(wèi)工程的組織驗(yàn)收工作;負(fù)責(zé)城區(qū)破道的審批和管理;

5依據(jù)其它有關(guān)城市管理法律、法規(guī)、規(guī)章,查處違法違章行為。

(二)行政執(zhí)法職責(zé):

1、行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面處罰權(quán)。

2、行使市容市貌管理方面的行政處罰。

3、行使綠化管理方面的處罰權(quán)。

4、行使市政管理方面的處罰權(quán)。

5、行使侵占城市道路處罰權(quán)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個(gè),包括:

序號(hào)

單位名稱

預(yù)算級(jí)次

1

上猶縣城市管理局

縣級(jí)

2

上猶縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

縣級(jí)







本部門年末在職人員87人,離退休人員0人(不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員),其他人員91人。由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員39人。

第二部分2023年度部門決算表


第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2023年度收入總計(jì)10535.07萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,比上年增加0.00萬元,增長(zhǎng)0.00%;使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,比上年增加0.00萬元增長(zhǎng)0.00%;本年收入合計(jì)10535.07萬元,比上年增加3349.03萬元,增長(zhǎng)46.60%,主要原因本年收入包括其他資金收入 。

本年收入的具體構(gòu)成:財(cái)政撥款收入8379.05萬元,占79.53%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入2156.02萬元,占20.47%。  

二、支出決算情況說明

本部門2023年度支出總計(jì)10535.07萬元,其中本年支出合計(jì)10535.07萬元,比上年增加3349.03萬元,增長(zhǎng)46.60.00%主要原因本年支出包括其他資金支出;結(jié)余分配0.00萬元,比上年增加0.00萬元,增長(zhǎng)0.00%;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,比上年增加0.00萬元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因:按年初預(yù)算執(zhí)行。

本年支出的具體構(gòu)成:基本支出1105.05萬元,占10.49%;項(xiàng)目支出9430.02萬元,占89.51%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)5103.55萬元,決算數(shù)8379.05萬元,完成年初預(yù)算的164.18%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)0.00萬元,決算數(shù)508.33萬元,完成年初預(yù)算的100.00%。預(yù)決算差異主要原因:追加執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰支出、兩違拆除費(fèi)支出。

(二)科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)14.20萬元,決算數(shù)14.20萬元,完成年初預(yù)算的100.00%。預(yù)決算差異主要原因:嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行

教育支出年初預(yù)算數(shù)0.00萬元,決算數(shù)24.40萬元,完成年初預(yù)算的100.00%。預(yù)決算差異主要原因:追加其他商品和服務(wù)支出

社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)67.56萬元,決算數(shù)67.56萬元,完成年初預(yù)算的100.00%。預(yù)決算差異主要原因:嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。

衛(wèi)生和健康支出年初預(yù)算數(shù)24.07萬元,決算數(shù)24.07萬元,完成年初預(yù)算的100.00%。預(yù)決算差異主要原因:嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。

節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)0.00萬元,決算數(shù)36.60萬元,完成年初預(yù)算的100.00%。預(yù)決算差異主要原因:追加了滲濾液處理站運(yùn)營費(fèi)。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)4997.72萬元,決算數(shù)7520.23萬元,完成年初預(yù)算的150.47%。預(yù)決算差異主要原因:增加生活垃圾焚燒處理等費(fèi)用

農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)0.00萬元,決算數(shù)183.66萬元,完成年初預(yù)算的100.00%。預(yù)決算差異主要原因:新增園林綠地等養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1092.15萬元,其中:

(一)工資福利支出1040.68萬元,比上年增加55.96萬元,增長(zhǎng)5.68%,主要原因增加伙食補(bǔ)助費(fèi)。

(二)商品和服務(wù)支出31.80萬元,比上年減少5069.24萬元,下降99.38%,主要原因本年度大部分商品和服務(wù)支出計(jì)入財(cái)政撥款項(xiàng)目支出。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出19.67萬元,比上年增加17.75萬元,增長(zhǎng)924.48%,主要原因提高退休人員補(bǔ)助

(四)資本性支出0.00萬元,比上年增加0.00萬元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因:與上年相等。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)20.49萬元,決算數(shù)20.49萬元,完成全年預(yù)算的100.00%;決算數(shù)比上年減少0.83萬元,下降3.89%,其中:

(一)因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元,決算數(shù)0.00萬元,完成全年預(yù)算的0.00%主要原因與上年相等。決算數(shù)比上年增加萬元,增長(zhǎng)0.00%主要原因與上年相等。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要是:國內(nèi)公務(wù)接待。

(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元,決算數(shù)0.00萬元,其中:

公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0.00萬元,決算數(shù)0.00萬元,完成全年預(yù)算的0.00%主要原因:按年初預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行。決算數(shù)比上年增加0.00萬元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因:按年初預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行。全年使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元,決算數(shù)0.00萬元,完成全年預(yù)算的0.00%主要原因:按年初預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行。決算數(shù)比上年增加0.00萬元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因與上年相等。年末使用財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的公務(wù)用車保有量0輛。

(三)公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)20.49萬元,決算數(shù)20.49萬元,完成全年預(yù)算的100.00%,主要原因:按年初預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行。決算數(shù)比上年增減少0.83萬元,下降3.89%,主要原因:減少開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待151批,累計(jì)接待1270人次,主要是:接待其他縣市單位進(jìn)行工作交流

其中:外事接待費(fèi)決算數(shù)0.00萬元,決算數(shù)比上年增加0.00萬元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因:按年初預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行。全年外事接待0批,累計(jì)接待0人次,主要是:國內(nèi)接待。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.80萬元,決算數(shù)比上年5069.24萬元,下降99.38%,主要原因商品和服務(wù)支出減少。

七、政府采購支出情況說明

本部門2023年度政府采購支出總額2659.51萬元,其中:政府采購貨物支出1413.31萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出1246.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額2659.51萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1564.51萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的58.83%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2023年12月31日,本部門共有車輛100輛(臺(tái)),其中:副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車98,其他用車主要是用于園林綠化灑水車、路燈作業(yè)車、下水道聯(lián)合疏通車、環(huán)衛(wèi)作業(yè)用車等。本部門單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)納入2023年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目3個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金10535.07萬元,占項(xiàng)目支出總額的100.00%。其中,3個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”,0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”,0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“中”,0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“差”。      

組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),分別為:環(huán)衛(wèi)運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”。涉及一般公共預(yù)算支出1833.15萬元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬元,國有資本預(yù)算支出0.00萬元。從評(píng)價(jià)情況看,本年預(yù)算配置控制較好,預(yù)算管理方面,制度執(zhí)行總體較為有效,但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化。

組織開展部門整體支出績(jī)效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出8028.74萬元,政府性基金預(yù)算支出350.31萬元,評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)”。從評(píng)價(jià)情況看,整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基本完成年初目標(biāo),完成相關(guān)績(jī)效指標(biāo)。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),部門整體支出項(xiàng)目支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為11097.61萬元,執(zhí)行數(shù)為10535.07萬元,完成預(yù)算的94.93%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是創(chuàng)建省級(jí)“文明城市”工作;二是全力加快城區(qū)綠化彩化建設(shè),打造宜居園林城市;三是提升城市品質(zhì)的市政基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)衛(wèi)設(shè)施、景觀亮化、綠化提升等工作;四是根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作,積極履職,強(qiáng)化管理,較好的完成了年度工作目標(biāo);五是通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:預(yù)算編制、會(huì)計(jì)核算還不夠細(xì)致,對(duì)于有些能夠細(xì)分的工作,未能詳細(xì)分類核算,績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn)。下一步改進(jìn)措施:一是細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制;全面編制預(yù)算項(xiàng)目,優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目,盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí),按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績(jī)效目標(biāo)及考核體系,充分發(fā)揮績(jī)效工作效能。四是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià),確???jī)效目標(biāo)的完成。

本部門環(huán)衛(wèi)運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)  ”、“市政管護(hù)經(jīng)費(fèi) ” 項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果如下:

(三)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

本部門公開2023年環(huán)衛(wèi)運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告(見附件)。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)政府性基金收入:反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

(三)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(四)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(五)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(六)其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

(七)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

二、支出科目

(一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(三)城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出

(四)社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

(五)衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

(六)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(七)節(jié)能環(huán)保支出:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

(八)農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

(九)教育支出:反映政府教育事務(wù)支出。

(十)科學(xué)技術(shù)支出:反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

(一)“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分附件

2023年上猶縣城市管理局環(huán)衛(wèi)運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

為正常開展縣城區(qū)和14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)日產(chǎn)200噸生活垃圾的收集、轉(zhuǎn)運(yùn)和填埋處理工作,推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)環(huán)衛(wèi)作業(yè),提升環(huán)衛(wèi)機(jī)械化水平,做到清掃保潔精細(xì)化、垃圾清運(yùn)制度化、公廁和中轉(zhuǎn)站管理標(biāo)準(zhǔn)化、衛(wèi)生死角清理全域化、湖面打撈常態(tài)化、生活垃圾無害化處理規(guī)范化。使垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)質(zhì)量達(dá)到《環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)要求。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

()績(jī)效評(píng)價(jià)的目的、對(duì)象和范圍

為促進(jìn)預(yù)算部門強(qiáng)化績(jī)效理念,提高資金使用效益,發(fā)揮財(cái)政資金在環(huán)衛(wèi)運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出中的作用,進(jìn)一步提升政府部門績(jī)效水平,根據(jù)財(cái)政部《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)[2020]10 號(hào))、對(duì)該項(xiàng)目2023年度執(zhí)行情況和資金使用情況進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

1、評(píng)價(jià)目的

財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)旨在通過評(píng)價(jià)改善財(cái)政資金支出管理,優(yōu)化資源配置及提高公共服務(wù)水平,本次2023年度環(huán)衛(wèi)運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)主要目的:一是根據(jù)上述文件精神,對(duì)2023年度環(huán)衛(wèi)運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作,綜合反映項(xiàng)目支出成效,梳理項(xiàng)目存在的問題并提出建議,強(qiáng)化項(xiàng)目單位預(yù)算績(jī)效管理理念,提高財(cái)政資金的使用效率;二是通過本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作的開展,為上猶縣績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦公室預(yù)算績(jī)效管理工作積累經(jīng)驗(yàn),探索更加符合財(cái)政項(xiàng)目管理特點(diǎn)的績(jī)效管理模式和方法,優(yōu)化項(xiàng)目頂層設(shè)計(jì),提升財(cái)政支出執(zhí)行效率。

2、評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍

本次績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象為2023年環(huán)衛(wèi)運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,2023年初預(yù)算安排資金1833.15萬元,實(shí)際支出1833.15萬元。

三、主要經(jīng)驗(yàn)、存在的問題及原因分析

(一)主要經(jīng)驗(yàn)

經(jīng)過本項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)所了解和掌握的情況來分析,主要經(jīng)驗(yàn)有:

1、對(duì)城區(qū)仙人湖水面漂浮垃圾,采取組合打撈的辦法,以“大船加小船”的形式進(jìn)行巡回打撈,確保打撈工作無死角,提高了湖面垃圾打撈效率。

2、清掃保潔精細(xì)化,實(shí)行“三全保潔”,全時(shí)段、全方位、全天候,每天實(shí)行14小時(shí)保潔,路面滯留不超過15分鐘,日常環(huán)衛(wèi)工作管理做到無間斷、無空隙、無死角,街道衛(wèi)生始終保持干凈整潔。

(二)存在的問題及原因分析和有關(guān)建議

老城區(qū)部門城市基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)落后,清掃保潔效果不好,特別是城鄉(xiāng)結(jié)合部及背街小巷,部分居民環(huán)衛(wèi)意識(shí)不強(qiáng),存在亂扔亂倒垃圾行為。

建議:加強(qiáng)宣傳教育和勸導(dǎo)力度,提高居民的環(huán)衛(wèi)意識(shí),引導(dǎo)廣大居民愛護(hù)公共衛(wèi)生,自覺維護(hù)市容市貌。從垃圾源頭抓起,環(huán)衛(wèi)一線管理人員加大保潔力度,針對(duì)臨街店面嚴(yán)格落實(shí)“門前三包”責(zé)任制度。同時(shí),通過教育部門與學(xué)校聯(lián)合,開展環(huán)境衛(wèi)生研學(xué)活動(dòng),加強(qiáng)青少年環(huán)衛(wèi)意識(shí)培養(yǎng)。

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