上猶縣自然資源局2026年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2026年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2026年部門預(yù)算情況說明
一、2026年部門預(yù)算收支情況說明
二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣自然資源局是縣政府主管自然資源工作的工作部門,為正科級(jí)。主要職責(zé)是:
(一)履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)以及所有國(guó)土空間用途管制和生態(tài)修復(fù)職責(zé)。
(二)貫徹執(zhí)行國(guó)家自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等法律法規(guī),制定職責(zé)范圍內(nèi)的有關(guān)政策文件、管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。
(三)負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。
(四)負(fù)責(zé)全縣自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。
(五)負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。
(六)負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用工作。
(七)負(fù)責(zé)落實(shí)空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。
(八)開展國(guó)土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià),建立國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。
(九)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間和自然資源生態(tài)修復(fù)。
(十)負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。
(十一)負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。
(十二)負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理,組織編制全縣地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并組織實(shí)施。
(十三)負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。
(十四)負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。
(十五)推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。
(十六)負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)自然資源行政執(zhí)法工作。
(十七)按照中央和省、市要求,繼續(xù)深入推進(jìn)自然資源資產(chǎn)管理體制改革試點(diǎn)工作。
(十八)全縣自然資源系統(tǒng)干部管理體制,按照“分級(jí)管理,下管一級(jí)”的原則進(jìn)行管理,實(shí)行雙重領(lǐng)導(dǎo)。
(十九)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理縣林業(yè)局。
(二十)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2026年上猶縣自然資源局部門所屬預(yù)算單位共有1個(gè),包括:上猶縣自然資源局機(jī)關(guān)(獨(dú)立核算)。
編制人數(shù)小計(jì)121人,其中:行政編制人數(shù)13人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)108人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)111人,其中:在職人數(shù)小計(jì)111人,行政在職人數(shù)12人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,事業(yè)單位在職人數(shù)99人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)56人,遺屬人數(shù)小計(jì)4人。
第二部分 2026年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 2026年部門預(yù)算情況說明
一、2026年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2026年上猶縣自然資源局部門收入預(yù)算總額為3606.62萬元,較上年預(yù)算安排減少1793.15萬元。其中:財(cái)政撥款收入1746.28萬元,較上年預(yù)算安排增加251.98萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;附屬單位上繳收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其他收入1700.00萬元,較上年預(yù)算安排減少2205.47萬元;使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)160.34萬元,較上年預(yù)算安排增加160.34萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2026年上猶縣自然資源局部門支出預(yù)算總額為3606.62萬元,較上年預(yù)算安排減少1793.15萬元,其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出1746.28萬元,較上年預(yù)算安排增加251.98萬元,其中:工資福利支出1580.11萬元、商品和服務(wù)支出127.20萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.97萬元、資本性支出0萬元;項(xiàng)目支出1860.34萬元,較上年預(yù)算安排減少2045.13萬元,其中:工資福利支出52.60萬元、商品和服務(wù)支出257.30萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出1550.44萬元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元、其他支出0萬元。在基本支出中含執(zhí)法巡查車輛費(fèi)用支出6.50萬元,黨建工作支出6.00萬元,武裝工作支出3.00萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;國(guó)防支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;公共安全支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出161.48萬元,較上年預(yù)算安排增加13.44萬元;衛(wèi)生健康支出47.88萬元,較上年預(yù)算安排增加16.06萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;農(nóng)林水支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;金融支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;自然資源海洋氣象等支出3106.78萬元,較上年預(yù)算安排減少2080.01萬元;住房保障支出130.14萬元,較上年預(yù)算安排增加130.14萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出160.34萬元,較上年預(yù)算安排增加160.34萬元;其他支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出1632.71萬元,較上年預(yù)算安排增加29.30萬元;商品和服務(wù)支出384.50萬元,較上年預(yù)算安排減少1113.01萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.97萬元,較上年預(yù)算安排減少1.20萬元;債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;資本性支出1550.44萬元,較上年預(yù)算安排減少708.23萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其他支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2026年上猶縣自然資源局部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1746.28萬元,較上年預(yù)算安排增加251.98萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出0萬元;國(guó)防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出161.48萬元;衛(wèi)生健康支出47.88萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元;金融支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出1406.78萬元;住房保障支出130.14萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出1746.28萬元,較上年預(yù)算安排增加251.98萬元,其中:工資福利支出1580.11萬元,商品和服務(wù)支出127.20萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.97萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元,其中:工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元,資本性支出0萬元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元,其他支出0萬元。
(四)政府性基金情況
2026年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2026年本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2026年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算127.20萬元,比2025年預(yù)算增加49.20萬元,增長(zhǎng)63.07%,主要原因?yàn)椋?/font>政策性調(diào)標(biāo),相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)保障和日常運(yùn)行成本。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2026年部門所屬各單位政府采購總額1412.70萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算28.70萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算1384.00萬元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年底, 部門共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2026年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為:0元。
(九)2026年其他收入資金項(xiàng)目情況說明
(1)項(xiàng)目概述:用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),其他往來款支出和服務(wù)類采購預(yù)算。
(2)立項(xiàng)依據(jù):依據(jù)往年慣例
(3)實(shí)施主體:上猶縣自然資源局
(4)實(shí)施方案:按相關(guān)文件要求和實(shí)際工作需要,支付2026年單位資金。
(5)實(shí)施周期:1年
(6)年度預(yù)算安排:1700萬元。
(7)項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),保障規(guī)劃和各項(xiàng)業(yè)務(wù)有效開展,其他往來支出。
二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2026年上猶縣自然資源局部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排50.00萬元,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)45.00萬元,比上年減少10.00萬元,主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(二)衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
(三)自然資源海洋氣象等支出:反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。
(四)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
(五)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出:反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

