上猶縣公安局部門2022年度部門決算
目錄
第一部分上猶縣公安局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分上猶縣公安局部門概況
一、部門主要職能
(一)上猶縣公安局是主管我縣公共安全工作的縣政府組成部門,擔(dān)負(fù)我縣公共安全及戶政管理及全縣突發(fā)事件處置工作。
(二)做好我縣公共安全管理,重點(diǎn)打擊黃、賭、毒等違法亂紀(jì)行為;全力做好全縣治安管控工作,加強(qiáng)治安巡查力度;掌握影響穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安情況;負(fù)責(zé)維護(hù)全縣道路交通安全、交通秩序以及車輛、駕駛員管理工作,依法處理交通事故。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個(gè),包括:上猶縣公安局本級(jí)、上猶縣交通管理警察大隊(duì)、上猶縣應(yīng)急處突大隊(duì);上猶縣公安局本級(jí)有22個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是指揮中心、政工監(jiān)督室、法制室、警務(wù)保障室、刑警大隊(duì)、治安大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國(guó)保大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、出入境大隊(duì)等機(jī)關(guān)室隊(duì),11個(gè)公安派出所及上猶縣看守所等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。上猶縣交通管理警察大隊(duì)有13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是辦公室、財(cái)務(wù)科、事故科、車管科、秩序科、宣教科、信息中心(違法處理室)、指揮中心、城區(qū)中隊(duì)、巡邏中隊(duì)、寺下中隊(duì)、油石中隊(duì)、營(yíng)前中隊(duì)。上猶縣應(yīng)急處突大隊(duì)有1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),即是上猶縣應(yīng)急處突大隊(duì)。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)289人,其中在職人員254人,離休人員1人,退休人員34人(不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0人;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分2022年度部門決算表










第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2022年度收入總計(jì)11239.53萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2021年減少32.87萬(wàn)元,下降100%;本年收入合計(jì)11239.53萬(wàn)元,較2021年增加1825.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.39%,主要原因是:受疫情影響本年的收支均增長(zhǎng)。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入11222.80萬(wàn)元,占99.85%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入16.73萬(wàn)元,占0.15%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度支出總計(jì)11239.53萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)11239.53萬(wàn)元,較2021年增加1825.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.39%,主要原因是:受疫情、油價(jià)上漲影響,各項(xiàng)抗疫物資購(gòu)買、巡邏車費(fèi)開(kāi)支增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2021年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出9784.42萬(wàn)元,占77.05%;項(xiàng)目支出1455.11萬(wàn)元,占12.95%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬(wàn)元,占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為13971.66萬(wàn)元,決算數(shù)為11222.80萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的80.33%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:支出增加。
(二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為13343.83萬(wàn)元,決算數(shù)為10220.11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的76.59%,主要原因是:落實(shí)嚴(yán)格按預(yù)算支出。
(三)文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為414.44萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:文旅支出增加。
(四)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為492.05萬(wàn)元,決算數(shù)為390.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.39%,主要原因是:按預(yù)算支出完成。
(五)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為135.78萬(wàn)元,決算數(shù)為194.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的143.58%,主要原因是:疫情防控開(kāi)支。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出9767.69萬(wàn)元,其中:
(一)工資福利支出6836.66萬(wàn)元,較2021年增加203.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.06%,主要原因是:年度有大量人員補(bǔ)發(fā)工資津貼。
(二)商品和服務(wù)支出2404.58萬(wàn)元,較2021年增加444.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.69%,主要原因是:抗疫物資采購(gòu)較多。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出79.89萬(wàn)元,較2021年減少45.67萬(wàn)元,下降36.37%,主要原因是:較多接受補(bǔ)助的人員去世。
(四)資本性支出446.56萬(wàn)元,較2021年增加446.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是:用于工程建設(shè)開(kāi)支。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為239.73萬(wàn)元,決算數(shù)為222.23萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的92.70%,決算數(shù)較2021年增加59.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.45%,其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)較2021年增加00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:無(wú)安排。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)不變的主要原因是:無(wú)安排。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要為:無(wú)安排無(wú)支出。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為57.08萬(wàn)元,決算數(shù)為57.08萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)較2021年增加7.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.25%,主要原因是公務(wù)接待增加。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)不變的主要原因是:按預(yù)算執(zhí)行。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待401批,累計(jì)接待3480人次,其中外事接待0批,累計(jì)接待0人次,主要為:無(wú)接待。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出165.16萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為59.98萬(wàn)元,決算數(shù)為59.98萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)較2021年增加59.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是購(gòu)置公務(wù)用車,全年購(gòu)置公務(wù)用車3輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:購(gòu)置公務(wù)用車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為122.68萬(wàn)元,決算數(shù)為105.18萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的85.74%,決算數(shù)較2021年減少9.77萬(wàn)元,下降6.85%,主要原因是嚴(yán)控開(kāi)支,年末公務(wù)用車保有95輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:嚴(yán)控開(kāi)支。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2851.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加891.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)45.48%,主要原因是:資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額2404.58萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出2404.58萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2022年12月31日,本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
本部門共有車輛95輛,其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車95輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其中車輛中的其他用車主要是無(wú)其他用車;單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目3個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金904萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出總額的62.13%。
組織對(duì)“辦案業(yè)務(wù)及裝備采購(gòu)項(xiàng)目”、“對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出項(xiàng)目”等3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出904萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,充分發(fā)揮了資金使用效益,達(dá)到了預(yù)期效果,人員經(jīng)費(fèi)充分保障到位、各項(xiàng)調(diào)資及時(shí)準(zhǔn)確。
組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出904萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,辦案資金充分用于局里辦案支出,本年度辦理行政案件1296起,刑事案件842起,經(jīng)濟(jì)案件28起,電信詐騙152起,充分發(fā)揮了資金使用效益。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
反映2022年度部門績(jī)效自評(píng)總報(bào)告(績(jī)效自評(píng)總報(bào)告主要包括本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況、單位自評(píng)工作開(kāi)展情況、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論、績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況。)和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》(自選2個(gè)項(xiàng)目)。
(三)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
本部門公開(kāi)“辦案業(yè)務(wù)及裝備采購(gòu)項(xiàng)目”項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告(見(jiàn)附件)。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:?jiǎn)挝粡闹鞴懿块T和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:?jiǎn)挝蝗〉酶綄侏?dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入:?jiǎn)挝辉趯I(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:?jiǎn)挝蝗〉玫某?/font>“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi),指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出:?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出:?jiǎn)挝毁?gòu)買商品和服務(wù)的支出。
十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn):本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余:本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原預(yù)算安排實(shí)施,不需要再使用或無(wú)法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。
第五部分附件
部門評(píng)價(jià)報(bào)告
一、基本情況
(一)項(xiàng)目概況。包括項(xiàng)目背景、主要內(nèi)容及實(shí)施情況、資金投入和使用情況等智慧安防小區(qū)建設(shè)以“—機(jī)一檔”的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)全縣在用“電子警察”設(shè)備建立單獨(dú)的設(shè)備執(zhí)法管理檔案,并在后臺(tái)設(shè)立專崗對(duì)所有”電子警察“設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行跟蹤并予以信息的實(shí)時(shí)更新,提供相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、分析報(bào)表。2022智慧安防小區(qū)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)116.71萬(wàn)元。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。包括總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)智慧安防小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)主要是維護(hù)小區(qū)安全環(huán)境,保護(hù)居民人身財(cái)產(chǎn)安全,為建設(shè)和平美麗的上猶安居環(huán)境做出貢獻(xiàn)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍
根據(jù)《上猶縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2022年度績(jī)效自評(píng)和部門評(píng)價(jià)工作的通知》有關(guān)文件要求。為強(qiáng)化部門預(yù)算績(jī)效管理責(zé)任,提高財(cái)政資金使用效率和管理水平,加強(qiáng)對(duì)部門資金的有效管理和使用進(jìn)行績(jī)效自評(píng)。
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)對(duì)象為:上猶縣公安局2022年度項(xiàng)目收支安排、資金使用和績(jī)效管理情況,包括部門項(xiàng)目收入、支出預(yù)算績(jī)效情況。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說(shuō)明)、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等
績(jī)效自評(píng)原則遵循數(shù)字真實(shí)有效、信息準(zhǔn)確;以部門決算及相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為依據(jù);評(píng)價(jià)指標(biāo)體系完善、評(píng)價(jià)方法科學(xué)、合理;評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)進(jìn)行績(jī)效自評(píng)工作。
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
認(rèn)真學(xué)習(xí)《上猶縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2022年度績(jī)效自評(píng)和部門評(píng)價(jià)工作的通知》有關(guān)文件精神;做好部門決算數(shù)據(jù)導(dǎo)出工作、統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)目完成情況;成立以分管財(cái)務(wù)的單位領(lǐng)導(dǎo)為核心的領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)上猶公安本部門進(jìn)行2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)
(一)綜合評(píng)價(jià)情況
智慧安防小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目能夠較好地維護(hù)小區(qū)安全環(huán)境,項(xiàng)目的實(shí)施流程較為規(guī)范、資金支出及時(shí)。項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分,項(xiàng)目立項(xiàng)必要性較強(qiáng);項(xiàng)目很好地適應(yīng)了總體目標(biāo),項(xiàng)目的實(shí)施流程規(guī)范、監(jiān)管到位,相關(guān)人員滿意度較高,長(zhǎng)效管理機(jī)制建立健全。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)過(guò)自評(píng),對(duì)智慧安防小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分為100分。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
(一)項(xiàng)目決策情況
智慧安防小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)主要是維護(hù)小區(qū)安全環(huán)境,保護(hù)居民人身財(cái)產(chǎn)安全。
(二)項(xiàng)目過(guò)程情況
以“—機(jī)一檔”的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)全縣在用“電子警察”設(shè)備建立單獨(dú)的設(shè)備執(zhí)法管理檔案,并在后臺(tái)設(shè)立專崗對(duì)所有”電子警察“設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行跟蹤并予以信息的實(shí)時(shí)更新。
(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況
智慧安防小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目能夠較好地維護(hù)小區(qū)安全環(huán)境,項(xiàng)目的實(shí)施流程較為規(guī)范、資金支出及時(shí)。
(四)項(xiàng)目效益情況
智慧安防小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目維護(hù)小區(qū)安全環(huán)境,保護(hù)居民人身財(cái)產(chǎn)安全,為建設(shè)和平美麗的上猶安居環(huán)境做出貢獻(xiàn)。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
(一)主要經(jīng)驗(yàn)及做法
績(jī)效管理工作作為預(yù)算一體化系統(tǒng)財(cái)務(wù)規(guī)范化的產(chǎn)物,在項(xiàng)目發(fā)展的過(guò)程中對(duì)其發(fā)展進(jìn)行制約和規(guī)范。在今后的學(xué)習(xí)中,要更加注重績(jī)效指標(biāo)的設(shè)置,加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的總結(jié),要求相關(guān)部門落實(shí)項(xiàng)目運(yùn)行管理。
(二)存在問(wèn)題及原因分析
績(jī)效目標(biāo)設(shè)置有待進(jìn)一步優(yōu)化。目標(biāo)不夠明確、細(xì)化和量化,有待進(jìn)一步提高可操作性。
六、有關(guān)建議
無(wú)。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。

