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上猶縣公安局交通管理大隊2025年單位預算公開

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上猶縣公安局交通管理大隊2025年單位預算公開

第一部分單位概況

一、主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分2025年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款三公經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《項目績效目標表》

第三部2025年單位預算情況說明

一、2025年單位預算收支情況說明

二、2025三公經(jīng)費預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責

上猶縣公安局交通管理大隊是主管全縣交通安全工作的縣政府(縣委)組成部門,主要職責是:

1、加強道路交通安全管理,定期掌握分析道路交通安全動態(tài),制定對策。

2、加強道路巡邏,及時發(fā)現(xiàn)和查處各類交通違法行為。

3、糾正交通違章,加強道路交通安全宣傳,預防道路交通安全事故的發(fā)生。

4、加強交通事故的現(xiàn)場勘查和處理;加強交通事故逃逸案件的偵破工作。

5、做好機動車(兩輪摩托車、三輪摩托車、低速載貨汽車、三輪汽車)的注冊登記和駕駛員管理工作。

6、搞好交通特殊勤務和交通警衛(wèi)。

7、維護重大節(jié)日、集會、游行、示威和體育活動的交通秩序,保證首長、外賓車輛行駛安全與暢通。

8、制止、協(xié)助破獲在道路上的犯罪活動,堵截在逃犯罪分子。

二、機構設置及人員情況

2025年上猶縣公安局交通管理大隊內設處室12個,分別為:辦公室、財務科、事故科、車管科、秩序科、宣教科、信息中心(違法處理室)、城區(qū)中隊、巡邏中隊、寺下中隊、油石中隊、營前中隊

編制人數(shù)小計36人,其中:行政編制人數(shù)33人,參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)3人。實有人數(shù)36人,其中:在職人數(shù)小計33人,行政在職人數(shù)33人,參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,事業(yè)單位在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計5,遺屬人數(shù)0

第二部分2025年單位預算表

(詳見附表)

第三部分2025年單位預算情況說明

一、2025年單位預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2025上猶縣公安局交通管理大隊單位收入預算總額為679.43萬元,較上年預算安排減少1534.43萬元。其中:財政撥款收入679.43萬元,較上年預算安排增加646萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;附屬單位上繳收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;上級補助收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;其他收入0萬元,較上年預算安排減少2180.48萬元;使用非財政撥款結余0萬元,較上年預算安排增加0萬元;上年結轉(結余)0萬元,較上年預算安排增加0萬元。

(二)支出預算情況

2025上猶縣公安局交通管理大隊單位支出預算總額為679.43萬元,較上年預算安排減少1534.43萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出679.43萬元,較上年預算安排減少1298.07萬元,其中:工資福利支出70.62萬元、商品和服務支出607.31萬元、對個人和家庭的補助1.5萬元、資本性支出0萬元;項目支出0萬元,較上年預算安排減少236.36萬元,其中:工資福利支出0萬元、商品和服務支出0萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出679.43萬元,較上年預算安排減少1331.87萬元;國防支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;公共安全支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;社會保障和就業(yè)支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;衛(wèi)生健康支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;農林水支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;交通運輸支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;金融支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;住房保障支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;糧油物資儲備支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;其他支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出70.62萬元,較上年預算安排減少939.38萬元;商品和服務支出607.31萬元,較上年預算安排增加101.31萬元;對個人和家庭的補助1.5萬元,較上年預算安排持平;債務利息及費用支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;資本性支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元;其他支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025上猶縣公安局交通管理大隊單位財政撥款支出預算總額為679.43萬元,較上年預算安排增加661.39萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出679.43萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出0萬元;衛(wèi)生健康支出0萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元;金融支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元。

按支出項目類別劃分:基本支出679.43萬元,較上年預算安排增加661.39萬元,其中:工資福利支出70.62萬元,商品和服務支出607.31萬元,對個人和家庭的補助1.5萬元,資本性支出0萬元。項目支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元,其中:工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,債務利息及費用支出0萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補助0萬元,其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出

(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年機關運行經(jīng)費預算679.43萬元,比2024年預算減少1331.87萬元,下降66%,主要原因為輔警工資和項目由財政統(tǒng)籌保障

(七)政府采購情況

2025年本單位政府采購總額295萬元,其中:政府采購貨物預算55萬元,政府采購工程預算225萬元,政府采購服務預算15萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2024,本單位共有車輛42,其中:一般公務用車實有數(shù)0,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)42輛。

2025年單位預算安排購置車輛1輛,具體為:執(zhí)勤執(zhí)法用車1

(九)項目情況說明

2025年本單位未安排項目支出。

二、2025三公經(jīng)費預算情況說明

2025上猶縣公安局交通管理大隊單位"三公"經(jīng)費財政款安排75.4萬元,其中:

因公出國()0萬元,比上年增0萬元,主要原因是無因公出國活動。

公務接待費13.4萬元,比上年0.5萬元,主要原因是:節(jié)約開支。

公務用車運行維護費50萬元,比上年增()0萬元,主要原因是:車輛沒有增減變化

公務用車購置費12萬元,比上年減少13萬元,主要原因是:減少公務購車數(shù)量

第四部分名詞解釋

一、收入科目

()財政撥款:指級財政當年撥付的資金。

()教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

()事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

()事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

()附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

()上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

()其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

()使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補收支差額的數(shù)額。

()上年結轉和結余:填列全部結轉和結余的資金數(shù),包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

()一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

()社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2025政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、相關專業(yè)名詞

()機關運行費:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

()“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國()費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國()費反映單位公務出國()的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

上財發(fā)〔2025〕4號附件3:2025年部門預算公開樣表(樣式)

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