目 錄
第一部分 上猶縣行政審批局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 上猶縣行政審批局2026年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目績效目標(biāo)表》
第三部分 上猶縣行政審批局2026年部門預(yù)算情況說明
一、2026年部門預(yù)算收支情況說明
二、2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣行政審批局概況
一、部門主要職責(zé)
縣行政審批局負(fù)責(zé)貫徹落實黨中央關(guān)于政府職能轉(zhuǎn)變、數(shù)宇政府建設(shè)、行政審批、政務(wù)服務(wù)、數(shù)據(jù)管理工作的方針政策和決策部署,把堅持和加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)落實到履行職責(zé)過程中。主要職責(zé)為:
(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、數(shù)字政府建設(shè)、行政審批、政務(wù)服務(wù)、數(shù)據(jù)管理等方面的法律法規(guī)和政策措施,以及省委省政府、市委市政府和縣委縣政府工作要求。牽頭擬訂推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、數(shù)字政府建設(shè)、行政審批、政務(wù)服務(wù)、數(shù)據(jù)管理各項規(guī)章制度和管理辦法并組織實施。
(二)研究探索規(guī)范政府職能轉(zhuǎn)變、政務(wù)服務(wù)行為、優(yōu)化 政務(wù)服務(wù)環(huán)境等工作,提出意見和建議,為縣委、縣政府科學(xué)決策提供參考。
(三)負(fù)責(zé)組織推進(jìn)、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、督促考核全縣政府職能 轉(zhuǎn)變、數(shù)字政府建設(shè)和政務(wù)服務(wù)工作。
(四)承接國務(wù)院、省人民政府和市人民政府下放的行政 審批事項,落實國務(wù)院和省、市人民政府取消或暫停實施的行政審批事項。
(五)負(fù)責(zé)承擔(dān)劃轉(zhuǎn)行政審批事項的辦理及相關(guān)聯(lián)的行政 事業(yè)性收費,并對審批行為承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。負(fù)責(zé)承擔(dān)相關(guān)部門(單位)委托公共服務(wù)事項的受理。
(六)負(fù)責(zé)縣政府行政審批制度改革方案的擬訂。負(fù)責(zé)規(guī) 范全縣行政審批行為,組織、管理、監(jiān)督、考核各部門(單位) 依法、高效辦理行政審批、公共服務(wù)事項。統(tǒng)籌推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+ 監(jiān)管”和跨部門綜合監(jiān)管,推進(jìn)行政審批和行業(yè)監(jiān)管協(xié)同聯(lián)動。
(七)負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促全縣政務(wù)服務(wù)體系建 設(shè),指導(dǎo)縣政務(wù)服務(wù)大廳、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心開展工作。
(八)負(fù)責(zé)承擔(dān)本級中介超市日常運營及服務(wù)工作,組織本級項目業(yè)主中介服務(wù)選取活動;組織實施本級中介超市服務(wù)評價工作,組織開展中介超市運營機構(gòu)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
(九)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字上猶、數(shù)字政府、數(shù)字社會建設(shè) 和智慧城市運行管理。
(十)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全縣重要信息資源開發(fā)利用和共享,協(xié)調(diào)推動社會治理信息化。
(十一)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理。協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制 度建設(shè)、數(shù)據(jù)信息資源跨行業(yè)跨部門互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用。組織實施國家和地方數(shù)據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。研究制定全縣數(shù)據(jù)資源采集、管理、共享、開放、應(yīng)用等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并監(jiān)督實施。研究提出培育數(shù)據(jù)要素市場的政策建議,推動數(shù)據(jù)交易場所建設(shè)發(fā)展。負(fù)責(zé)公共數(shù)據(jù)采集匯聚、確權(quán)授權(quán)、共享開放、開發(fā)利用,推動數(shù)據(jù)資源分級分類。
(十二)組織擬訂有關(guān)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施布局規(guī)劃,協(xié)調(diào)推進(jìn) 數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
(十三)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌數(shù)據(jù)安全管理。推進(jìn)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施安全、 共性應(yīng)用安全和數(shù)據(jù)安全保障體系建設(shè),指導(dǎo)監(jiān)督各部門政務(wù)數(shù)據(jù)安全保障工作。負(fù)責(zé)匯聚數(shù)據(jù)安全事件應(yīng)急管理和處置。
(十四)牽頭推進(jìn)政府履職和政務(wù)運行數(shù)字化轉(zhuǎn)型,創(chuàng)新行政管理和服務(wù)方式。擬訂數(shù)字政務(wù)有關(guān)政策、規(guī)劃及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全縣政務(wù)服務(wù)和公共服務(wù)信息化工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)。負(fù)責(zé)電子政務(wù)外網(wǎng)、政務(wù)云平臺、公共技術(shù)支撐平臺的建設(shè)管理。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣數(shù)字化項目建設(shè)工作。負(fù)責(zé)縣人民政府門戶網(wǎng)站建設(shè)和管理,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣政府網(wǎng)站建設(shè)和管理。
(十五)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2026年上猶縣行政審批局所屬預(yù)算單位共有1個,包括:上猶縣行政審批局本級。
編制人數(shù)小計59人,其中:行政編制人數(shù)9人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)50人。實有人數(shù)小計62人,其中:在職人數(shù)小計55人,行政在職人數(shù)8人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,事業(yè)單位在職人數(shù)47人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計7人,遺屬人數(shù)小計0人。
第二部分 上猶縣行政審批局2026年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 上猶縣行政審批局2026年部門預(yù)算情況說明
一、2026年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2026年上猶縣行政審批局收入預(yù)算總額為5218.61萬元,較上年預(yù)算安排增加726.51萬元。其中:財政撥款收入1218.61萬元,較上年預(yù)算安排增加126.51萬元;其他收入4000.00萬元,較上年預(yù)算安排增加600.00萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2026年上猶縣行政審批局支出預(yù)算總額為5218.61萬元,較上年預(yù)算安排增加726.51萬元,其中:
按支出項目類別劃分:基本支出1215.71萬元,較上年預(yù)算安排增加131.61萬元,其中:工資福利支出1003.12萬元、商品和服務(wù)支出208.15萬元、對個人和家庭的補助4.44萬元;項目支出4002.90萬元,較上年預(yù)算安排增加594.90萬元,其中:工資福利支出200.00萬元、商品和服務(wù)支出3802.90萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出5051.90萬元,較上年預(yù)算安排增加658.05萬元;社會保障和就業(yè)支出78.80萬元,較上年預(yù)算安排增加6.61萬元;衛(wèi)生健康支出23.21萬元,較上年預(yù)算安排減少2.85萬元;住房保障支出64.70萬元,較上年預(yù)算安排增加64.70萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出1203.12萬元,較上年預(yù)算安排增加85.12萬元;商品和服務(wù)支出4011.05萬元,較上年預(yù)算安排增加3470.96萬元;對個人和家庭的補助4.44萬元,較上年預(yù)算安排增加1.44萬元;資本性支出0.00萬元,較上年預(yù)算安排減少2831.01萬元。
(三)財政撥款支出情況
2026年上猶縣行政審批局財政撥款支出預(yù)算總額為1218.61萬元,較上年預(yù)算安排增加126.51萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出1051.90萬元;社會保障和就業(yè)支出78.80萬元;衛(wèi)生健康支出23.21萬元;住房保障支出64.70萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出1215.71萬元,較上年預(yù)算安排增加131.61萬元,其中:工資福利支出1003.12萬元,商品和服務(wù)支出208.15萬元,對個人和家庭的補助4.44萬元。項目支出2.90萬元,較上年預(yù)算安排減少5.10萬元,其中:工資福利支出2.90萬元。
(四)政府性基金情況
2026年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2026年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2026年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算208.15萬元,比2025年預(yù)算增加37.05萬元,增長21.65%,主要原因為:窗口人員增加以及政務(wù)服務(wù)大廳承擔(dān)的事務(wù)增多、折舊加速。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2026年部門所屬各單位政府采購總額0.00萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元,政府采購工程預(yù)算0.00萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年底,部門共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2026年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為:無。
(九)“預(yù)留項目-工作經(jīng)費”項目情況說明
⑴項目概述:預(yù)留項目-工作經(jīng)費年初部門預(yù)算2.90萬元,用于單位正常開展業(yè)務(wù)活動。
⑵立項依據(jù):上財字【2025】17號文件。
⑶實施主體:上猶縣行政審批局。
⑷實施方案:用于單位零星行政支出。
⑸實施周期:一年。
⑹年度預(yù)算安排:2.90萬元。
⑺項目年度績效目標(biāo):及時按照程序支付相關(guān)資金。
二、2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2026年上猶縣行政審批局"三公"經(jīng)費財政撥款安排12.58萬元,其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費12.58萬元,比上年增加0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
(二)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)政務(wù)公開審批(項):反映各級政府政務(wù)公開審批方面的支出。
(三)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(四)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(五)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機關(guān)運行費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

