上猶縣統(tǒng)計(jì)局2018年度部門決算
目 錄
第一部分 上猶縣統(tǒng)計(jì)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣統(tǒng)計(jì)局概況
一、部門主要職能
上猶縣統(tǒng)計(jì)局是主管政府統(tǒng)計(jì)工作的縣政府組成部門,主要職責(zé)是:
1、承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國家制定的國民經(jīng)濟(jì)核算體系、統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系、統(tǒng)計(jì)調(diào)查體系;貫徹執(zhí)行國家和省、市制定的統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn);制定全縣統(tǒng)計(jì)工作規(guī)定和規(guī)劃,指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)工作。
2、組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,核算全縣地區(qū)生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料。組織宣傳、貫徹統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī),監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施,查處重大統(tǒng)計(jì)違法案件。
3、在縣政府領(lǐng)導(dǎo)下,會同有關(guān)部門組織實(shí)施國務(wù)院統(tǒng)一布置的人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查,匯總、整理和提供有關(guān)國情國力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
4、組織實(shí)施三次產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),綜合整理和提供旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全縣性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。統(tǒng)計(jì)局
5、組織實(shí)施能源、投資、消費(fèi)、價(jià)格、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)等全縣性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。統(tǒng)計(jì)局
6、組織各地、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查,統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計(jì)資料,定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息,組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息共享制度和發(fā)布制度。
7、對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。
8、依法審批或者備案各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目,指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè),組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息管理制度,建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度,開展對重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估,依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動。
9、指導(dǎo)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù);指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè),參與組織管理全縣統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試、職務(wù)評聘和從業(yè)資格認(rèn)定工作。
10、建立并管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。
11、承辦縣人民政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:上猶縣統(tǒng)計(jì)局。
本部門2018年年末編制人數(shù)15人,其中行政編制11人,事業(yè)編制4人;年末實(shí)有人數(shù)13人,其中在職人員13人,離休人員0人,退休人員6人;年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2018年度部門決算表







第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計(jì)395.4萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2017年增加186.9萬元,增長89.6%;本年收入合計(jì)395.4萬元,較2017年增加186.9萬元,增長89.6%,主要原因是:增加了2018年度第四次全國經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)38.6萬元;省、市獎勵入規(guī)企業(yè)的獎勵資金163萬元往年由財(cái)政發(fā)放,今年由我局代為發(fā)放。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入395.4萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計(jì)378.7萬元,其中本年支出合計(jì)378.7萬元,較2017年增加170.2萬元,增長81.6%,主要原因是:增加支出自然資源資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)告費(fèi)6萬元;省、市獎勵入規(guī)企業(yè)的獎勵資金163萬元往年由財(cái)政發(fā)放,今年由我局代為發(fā)放;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.6萬元,較2017年增加16.6萬元,增長100%,主要原因是:因年底1戶入規(guī)企業(yè)提供的帳號錯(cuò)誤,該企業(yè)省、市獎勵資金退回至我局賬戶,導(dǎo)致資金結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出378.7萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為172.5萬元,決算數(shù)為378.7萬元,完成年初預(yù)算的219.5%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為157.9萬元,決算數(shù)為372.9萬元,完成年初預(yù)算的236.2%,主要原因是:財(cái)政追加2018年度經(jīng)普工作經(jīng)費(fèi)、自然資源資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)告經(jīng)費(fèi)及聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)統(tǒng)計(jì)員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)撥款共計(jì)51.2萬元;財(cái)政撥款的省、市獎勵入規(guī)企業(yè)的獎勵資金163萬元往年由財(cái)政發(fā)放,今年由我局代為發(fā)放。
(二)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為5.8萬元,完成年初預(yù)算的0%,主要原因是:增加精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出378.7萬元,其中:
(一)工資福利支出137.5萬元,較2017年增加3.7萬元,增長2.8%,主要原因是:科目調(diào)整,增加了“住房公積金”、“醫(yī)療費(fèi)”等科目。
(二)商品和服務(wù)支出228萬元,較2017年增加160.7萬元,增長238.8%,主要原因是:省、市獎勵入規(guī)企業(yè)的獎勵資金163萬元往年由財(cái)政發(fā)放,今年由我局代為發(fā)放。
(三)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2萬元,較2017年減少4.2萬元,下降67.7%,主要原因是:科目調(diào)整,減少了“住房公積金”、“醫(yī)療費(fèi)”等科目。
(四)資本性支出11.2萬元,較2017年增加10萬元,增長833.3%,主要原因是:購買第四次全國經(jīng)濟(jì)普查所需設(shè)備。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.5萬元,決算數(shù)為7.3萬元,完成預(yù)算的97.3%,決算數(shù)較2017年減少0.04萬元,下降0.6%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:本單位沒有該項(xiàng)支出。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.5萬元,決算數(shù)為7.3萬元,完成預(yù)算的97.3%,決算數(shù)較2017年減少0.04萬元,下降0.6%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:本單位沒有該項(xiàng)支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:本單位沒有該項(xiàng)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出239.2萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),較年初預(yù)算數(shù)增加170.7萬元,增長249.2%,主要原因是:增加支出自然資源資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)告費(fèi)6萬元;省、市獎勵入規(guī)企業(yè)的獎勵資金163萬元往年由財(cái)政發(fā)放,今年由我局代為發(fā)放。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額9.8萬元,其中:政府采購貨物支出9.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(省級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2018年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和,并做好與2018年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。)
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是沒有此類車輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級項(xiàng)目0個(gè),二級項(xiàng)目
0個(gè),共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2018年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
我部門今年沒有在省級部門決算中反映的項(xiàng)目績效。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
