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上猶縣統(tǒng)計(jì)局部門2022年度部門決算

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上猶縣統(tǒng)計(jì)局部門2022年度部門決算

   

第一部分上猶縣統(tǒng)計(jì)局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分上猶縣統(tǒng)計(jì)局部門概況

一、部門主要職能

上猶縣統(tǒng)計(jì)局是主管政府統(tǒng)計(jì)工作的縣政府組成部門,主要職責(zé)是:

1、貫徹國(guó)家統(tǒng)計(jì)工作方針、政策和法律、法規(guī),擬訂全縣統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)建設(shè)規(guī)劃,健全國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系;組織開展國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算,對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和重大政策實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)測(cè)。

2、執(zhí)行全國(guó)統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度和國(guó)家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),組織管理全縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和進(jìn)行備案,統(tǒng)一管理民間統(tǒng)計(jì)調(diào)查活動(dòng)。

3、組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和省、市統(tǒng)計(jì)局及縣委、縣政府規(guī)定和下達(dá)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)及統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃;擬訂全縣統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)建設(shè)規(guī)劃,組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門的統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作。

4、會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施重大國(guó)情國(guó)力普查;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和各部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查、社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查、社會(huì)監(jiān)測(cè),審查和審批各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃、調(diào)查方案;負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計(jì)報(bào)表的管理工作。

5、搜集、整理、提供全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料,并對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供咨詢建議:搜集、整理、提供市內(nèi)各縣(市、區(qū))基本統(tǒng)計(jì)資料,并進(jìn)行對(duì)比、分析研究。

6、統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料,定期發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)科社會(huì)發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)公報(bào);積極培育和發(fā)展統(tǒng)計(jì)信息咨詢市場(chǎng)。

7、管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和全縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng):組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)網(wǎng)絡(luò)

8、組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作,開展全縣統(tǒng)計(jì)干部專業(yè)理論知識(shí)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

9、監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)在我縣的貫徹實(shí)施情況,組織統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查,查處統(tǒng)計(jì)違法案件。

10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:上猶縣統(tǒng)計(jì)局;上猶縣統(tǒng)計(jì)局有4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是人事秘書股、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法大隊(duì)、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)股和上猶縣普查中心。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)15人,其中在職人員15人,離休人員0人,退休人員0人(不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員2人;年末學(xué)生人數(shù)0人;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人。


第二部分2022年度部門決算表






上猶縣統(tǒng)計(jì)局

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2022年度收入總計(jì)294.74萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2021年減少403.07萬(wàn)元,下降57.76%;本年收入合計(jì)294.74萬(wàn)元,較2021年減少403.07萬(wàn)元,下降57.76%,主要原因是:2022年第七次全國(guó)人口普查工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元,2021年第七次全國(guó)人口普查工作經(jīng)費(fèi)83.095萬(wàn)元;2021年一次性成長(zhǎng)培育獎(jiǎng)勵(lì)金135萬(wàn)元,2022年無(wú);2022年劉朝彪同志一次性撫恤金和喪葬費(fèi)20萬(wàn)元,2021年無(wú);2022年其他收入50萬(wàn)元(暫借款)。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入294.74萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度支出總計(jì)294.74萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)294.74萬(wàn)元,較2021年減少403.07萬(wàn)元,下降57.76%,主要原因是:無(wú)第七次全國(guó)人口普查工作經(jīng)費(fèi)支出,人員支出減少;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2021持平,主要原因是:財(cái)政改革今年取消財(cái)政結(jié)余資金返還,財(cái)政應(yīng)返還額度余額為0元。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出294.74萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬(wàn)元,占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)199.33萬(wàn)元,決算數(shù)為294.74萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的147.87 %。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為177.16萬(wàn)元,決算數(shù)為272.57萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的153.86%,主要原因是:補(bǔ)助2021年工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,2021年7-12月企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)統(tǒng)計(jì)員補(bǔ)貼10萬(wàn)余元,2022年人口普查工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。

二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為15.13萬(wàn)元,決算數(shù)為15.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。

(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為7.03萬(wàn)元,決算數(shù)為7.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出294.74萬(wàn)元,其中:

(一)工資福利支出208.04萬(wàn)元,較2021增加10.55萬(wàn)元,增加5.3%,主要原因是:補(bǔ)助2021年工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元以及人均工資提標(biāo)。

(二)商品和服務(wù)支出83.28萬(wàn)元,較2021年減少390.09萬(wàn)元,下降82.4%,主要原因是:2021年支付了人口普查兩員補(bǔ)助、流量卡費(fèi)162萬(wàn)元及專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)開支109萬(wàn)元,今年沒(méi)有該項(xiàng)支出。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.19萬(wàn)元,較2021年減少20.33萬(wàn)元,下降90.3%,主要原因是:2021年支付劉朝彪一次性撫恤金20.56萬(wàn)元,今年無(wú)此支出。

(四)資本性支出1.23萬(wàn)元,較2021年減少0.65萬(wàn)元,下降34.57%,主要原因是:隨著人口普查工作收尾,辦公設(shè)備購(gòu)置支出減少。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   6.38萬(wàn)元,決算數(shù)為6.38萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)較2021年減少0.35萬(wàn)元,下降5.2%,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是無(wú)此項(xiàng)開支。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:無(wú)此項(xiàng)開支。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要為:無(wú)此項(xiàng)開支。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為6.38萬(wàn)元,決算數(shù)為6.38萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)2021年減少0.35萬(wàn)元,下降5.2%,主要原因是隨著人口普查結(jié)束,公務(wù)接待支出減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待76批,累計(jì)接待639人次,其中外事接待0批,累計(jì)接待0人次,主要為:無(wú)外事接待開支。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)全年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是無(wú)此項(xiàng)開支,全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:無(wú)此項(xiàng)開支;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是無(wú)此項(xiàng)開支,年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:無(wú)此項(xiàng)開支。                

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出84.51萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出475.25中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較上年決算數(shù)減少390.74萬(wàn)元,降低82.2%,主要原因是:2021年支付了人口普查兩員補(bǔ)助、流量卡費(fèi)162萬(wàn)元及專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)開支109萬(wàn)元,今年沒(méi)有該項(xiàng)支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止202212月31日,本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

本部門共有車輛0輛,其中:副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車   輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車   輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0;價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

(一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出總額的0 %。    

組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出294.74萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本預(yù)算支出   0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,2022年全年印發(fā)統(tǒng)計(jì)月度資料12期,統(tǒng)計(jì)分析期數(shù)25期,開展統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)9次,配合上級(jí)部門對(duì)7家單位(企業(yè))進(jìn)行執(zhí)法檢查,保障工作人員不少于16人,政府中心工作按時(shí)保質(zhì)完成,統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量達(dá)標(biāo),定期發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),為部門及時(shí)提供數(shù)據(jù)。部門整體支出績(jī)效指標(biāo)設(shè)定不夠完善,今后將根據(jù)具體工作加強(qiáng)細(xì)化,對(duì)預(yù)期目標(biāo)值的設(shè)定更符合實(shí)際情況。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。(部門整體支出績(jī)效自評(píng)表)。

(三)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。見附件)。


第四部分名詞解釋

   一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
   二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
   三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
   四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
   五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
   六、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。


   七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

部分附件


1、部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù):我局將圍繞縣委、縣政府對(duì)統(tǒng)計(jì)工作的要求,扎實(shí)做好統(tǒng)計(jì)工作。核算全縣GDP,組織實(shí)施各專業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查,依法查處統(tǒng)計(jì)違法行為,狠抓統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量,提供優(yōu)質(zhì)的統(tǒng)計(jì)服務(wù)。

2、部門年度整體支出績(jī)效目標(biāo)。

1)核算縣生產(chǎn)總值,對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行檢查和評(píng)估,定期向社會(huì)發(fā)布國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)公報(bào),編印各種統(tǒng)計(jì)資料。(2)以月、季、年為期限,組織各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查,整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行和評(píng)估,組織推進(jìn)有關(guān)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè),開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)分析與研究。(3)通過(guò)開展統(tǒng)計(jì)法制工作,加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)普法和執(zhí)法,提升我縣統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍法制水平,保障統(tǒng)計(jì)調(diào)查對(duì)象權(quán)益和源頭數(shù)據(jù)的真實(shí)準(zhǔn)確。(4)按照工作安排,完成七人普及國(guó)家統(tǒng)計(jì)督察收尾工作。(5)通過(guò)對(duì)新成立單位和重點(diǎn)單位的調(diào)查核實(shí),查清我縣的基本單位數(shù)量、結(jié)構(gòu),行業(yè)分布等情況,更新維護(hù)我縣基本單位名錄庫(kù)。(6)及時(shí)向縣領(lǐng)導(dǎo)及各部門提供縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展對(duì)比信息,為縣委、縣政府決策提供重要依據(jù)。

    3、部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況。

    (1)年初根據(jù)預(yù)算報(bào)表的編制,及縣財(cái)政的工作要求,編制我局2022年度部門整體績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)表。(2)年中根據(jù)工作開展進(jìn)度及資金使用情況,開展了績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控。(3)年終隨著決算工作的完成,通過(guò)資金的使用情況及工作的完成情況,對(duì)我局進(jìn)行了年度資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)。

    4、部門整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況。

    (1)履職完成情況:產(chǎn)業(yè)指標(biāo)完成情況:2022年全年印發(fā)統(tǒng)計(jì)月度資料12期,統(tǒng)計(jì)分析期數(shù)25期,開展統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)9次,配合上級(jí)部門對(duì)7家單位(企業(yè))進(jìn)行執(zhí)法檢查,保障工作人員不少于16人,政府中心工作按時(shí)保質(zhì)完成,統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量達(dá)標(biāo),完成了普查后續(xù)工作,定期發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),為部門及時(shí)提供數(shù)據(jù)。(2)履職效果情況:2022年部門基本用數(shù)需求得到滿足,企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)100%,普查成果及專項(xiàng)調(diào)查成果被相關(guān)部門采納應(yīng)用,統(tǒng)計(jì)分析水平較上年有所上升,調(diào)查成果被上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示16篇,調(diào)查成果撰寫質(zhì)量有所提高,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。(3)社會(huì)滿意度:通過(guò)對(duì)日常工作調(diào)查,大多數(shù)部門的所需基礎(chǔ)數(shù)據(jù)能得到滿足,部門對(duì)使用數(shù)據(jù)滿意,此項(xiàng)得分10分。

    5、部門整體支出績(jī)效中存在問(wèn)題及改進(jìn)措施。

    部門整體支出績(jī)效指標(biāo)設(shè)定不夠完善,今后將根據(jù)具體工作加強(qiáng)細(xì)化,對(duì)預(yù)期目標(biāo)值的設(shè)定更符合實(shí)際情況。

    6、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況。

    (1)將績(jī)效自評(píng)指標(biāo)結(jié)果應(yīng)用到日常工作中,提高資金的使用與實(shí)際的工作情況匹配度,避免資金的閑置和浪費(fèi),提高資金的使用效率。(2)績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)表隨年度預(yù)決算報(bào)表在政府信息公開平臺(tái)公開,公開欄目為縣統(tǒng)計(jì)局—財(cái)政預(yù)決算專欄。



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