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上猶縣中稍學(xué)校2025年單位預(yù)算公開(kāi)

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上猶縣中稍學(xué)校2025單位預(yù)算公開(kāi)

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2025單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部2025單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2025三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋


第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

(一)實(shí)施義務(wù)教育、促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

(二)貫徹執(zhí)行黨的教育方針政策和法律法規(guī),對(duì)學(xué)生進(jìn)行德育、智育、體育、美育和勞動(dòng)等方面的教育。

堅(jiān)持落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù),努力提高教育教學(xué)質(zhì)量,扎實(shí)培養(yǎng)“四有”社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。

加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè),不斷提高師資隊(duì)伍素質(zhì)。

(五)制定學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年上猶縣中稍學(xué)校內(nèi)設(shè)處室7個(gè),分別為:校長(zhǎng)室、副校長(zhǎng)室、辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、幼兒園。

編制人數(shù)小計(jì)73人,其中:行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)73人。實(shí)有人數(shù)75人,其中:在職人數(shù)小計(jì)75人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,事業(yè)單位在職人數(shù)75人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)57,遺屬人員11。

第二部分  2025單位預(yù)算表

(詳見(jiàn)附表)

第三部分 2025單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2025年上猶縣中稍學(xué)校收入預(yù)算總額為1054.27萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少11.99萬(wàn)元,主要原因?yàn)槿藛T減少。其中:財(cái)政撥款收入904.27萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加38.01萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少140萬(wàn)元事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;其他收入150萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加110萬(wàn)元;使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬(wàn)元較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年上猶縣中稍學(xué)校支出預(yù)算總額為1054.27萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少15.05萬(wàn)元,主要原因?yàn)槿藛T減少。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出904.27萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加70.41萬(wàn)元,其中:工資福利支出859.24萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出1.38萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助43.65萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元;項(xiàng)目支出150萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少85.47萬(wàn)元,其中:工資福利支出0萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出150萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:教育支出1054.27萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少15.05萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少92.22萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少38.68萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:工資福利支出859.24萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加36.3萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出151.38萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加151.38萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助43.65萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加34.11萬(wàn)元;資本性支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年上猶縣中稍學(xué)校財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為904.27萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加38.01萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>教師工資增長(zhǎng)。

按支出功能科目劃分:教育支出904.27萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加168.9萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少92.22萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少38.68萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出904.27萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加70.41萬(wàn)元,其中:工資福利支出859.24萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出1.38萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助43.65萬(wàn)元;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少32.4萬(wàn)元,其中:商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2025單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

單位非行政參公單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

2025年本單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至20241231, 本單位共有車(chē)輛0,其中:一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。

2025年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0。

(九)預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

2025年上猶縣中稍學(xué)校對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,優(yōu)化2025年預(yù)算安排,并進(jìn)一步加強(qiáng)管理、完善服務(wù)

2025年上猶縣中稍學(xué)校預(yù)算安排項(xiàng)目1 個(gè),項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)150 萬(wàn)元,其中:2025年財(cái)政資金項(xiàng)目0 萬(wàn)元,2025年其他資金項(xiàng)目150 萬(wàn)元。本單位所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見(jiàn)第二部分附表。

(十)重點(diǎn)項(xiàng)目:2025年其他項(xiàng)目情況說(shuō)明

項(xiàng)目概述2025年學(xué)校服務(wù)性收費(fèi)和代收應(yīng)付費(fèi)用等其他收入

立項(xiàng)依據(jù):上教科體發(fā)【20233號(hào)文件、上教科體發(fā)[2022]53號(hào)

實(shí)施主體上猶縣中稍學(xué)校

實(shí)施方案:學(xué)校食堂為學(xué)生提供在校供餐服務(wù),組織教師為學(xué)生提供課后延時(shí)服務(wù),使用幼兒教育裝備提供幼兒保育服務(wù),辦好人民滿(mǎn)意教育。

實(shí)施周期1

⑹本年度預(yù)算安排150萬(wàn)元。

績(jī)效目標(biāo)學(xué)校食堂為學(xué)生提供在校供餐服務(wù),做好學(xué)生的用餐管理;學(xué)校每周5天提供課后延時(shí)服務(wù),堅(jiān)持素質(zhì)教育和課業(yè)輔導(dǎo)相結(jié)合、指導(dǎo)學(xué)生閱讀和開(kāi)展音體美活動(dòng)、學(xué)習(xí)知識(shí)、培養(yǎng)興趣、拓展視野,為群眾辦實(shí)事,辦人民滿(mǎn)意教育。

二、2025三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年上猶縣中稍學(xué)校三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排1.38萬(wàn),其中:

因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0元,主要原因是:與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)1.38萬(wàn)元,比上年減0萬(wàn)元,主要原因是:深入貫徹厲行節(jié)約指導(dǎo)思想,逐年減少公務(wù)接待費(fèi)用。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元,主原因是:與上年安排保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附件3:上猶縣中稍學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)樣表

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