上猶縣城區(qū)第二幼兒園2025年單位預(yù)算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項目績效目標表》
第三部分 2025年單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責
實行保育和教育相結(jié)合的原則,對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育,促進其身心和諧發(fā)展同時為家長工作、學習提供便利條件。通過組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制等管理職能,合理利用幼兒園建設(shè)與事業(yè)發(fā)展的各種資源確保保教質(zhì)量的提高,較好地實現(xiàn)預(yù)期的教育培養(yǎng)目標和服務(wù)家長的任務(wù)。確保學前教育持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年上猶縣城區(qū)第二幼兒園內(nèi)設(shè)處室3個,分別為:行政辦公室、財務(wù)室、保健室。編制人數(shù)小計44人,其中:行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)42人。實有人數(shù)223人,其中:在職人數(shù)小計42人,巡回支教30人,備案制跟崗學習人數(shù)82人,臨聘人員69人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計2人。
第二部分 2025年單位預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 2025年單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年上猶縣城區(qū)第二幼兒園收入預(yù)算總額為1023.79萬元,較上年預(yù)算安排減少114.51萬元。其中:財政撥款收入723.79萬元,較上年預(yù)算安排增加88.65萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預(yù)算安排減少500萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;附屬單位上繳收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;上級補助收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其他收入300萬元,較上年預(yù)算安排增加300萬元;使用非財政撥款結(jié)余0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年上猶縣城區(qū)第二幼兒園支出預(yù)算總額為1023.79萬元,較上年預(yù)算安排減少114.51萬元,其中:
按支出項目類別劃分:基本支出723.79萬元,較上年預(yù)算安排增加189.88萬元,其中:工資福利支出718.95萬元、商品和服務(wù)支出3.52萬元、對個人和家庭的補助1.32萬元、資本性支出0萬元;項目支出300萬元,較上年預(yù)算安排增加300萬元,其中:工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務(wù)利息及費用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出300萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;國防支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;公共安全支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;教育支出723.79萬元,較上年預(yù)算安排減少347.06萬元;科學技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;社會保障和就業(yè)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;衛(wèi)生健康支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;農(nóng)林水支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;交通運輸支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;金融支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;住房保障支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;糧油物資儲備支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其他支出300萬元,較上年預(yù)算安排增加300萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出718.95萬元,較上年預(yù)算安排增加188.67萬元;商品和服務(wù)支出3.52萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;對個人和家庭的補助1.32萬元,較上年預(yù)算安排增加1.20萬元;債務(wù)利息及費用支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其他支出300萬元,較上年預(yù)算安排增加300萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年上猶縣城區(qū)第二幼兒園財政撥款支出預(yù)算總額為723.79萬元,較上年預(yù)算安排增加88.65萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出723.79萬元;科學技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出0萬元;衛(wèi)生健康支出0萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元;金融支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出723.79萬元,較上年預(yù)算安排增加189.88萬元,其中:工資福利支出718.95萬元,商品和服務(wù)支出3.52萬元,對個人和家庭的補助1.32萬元,資本性支出0萬元。項目支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元,其中:工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,債務(wù)利息及費用支出0萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補助0萬元,其他支出0萬元。
(四)政府性基金情況
2025年上猶縣城區(qū)第二幼兒園沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2025年上猶縣城區(qū)第二幼兒園沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
本單位非行政參公單位,無機關(guān)運行經(jīng)費。
(七)政府采購情況
2025年本單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底, 本單位共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
(九)2025年其他收入項目情況說明
2025 年上猶縣城區(qū)幼兒園對項目支出全面實施績效目標管理。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果,優(yōu)化2025年預(yù)算安排,并進一步改進管理、完善政策。
2025年上猶縣城區(qū)第二幼兒園預(yù)算安排項目1個,項目預(yù)算金額合計300萬元,本單位所有項目支出績效目標表詳見附表。
⑴項目概述:2025年其他收入
⑵立項依據(jù):根據(jù)贛市教基字〔2024]55號、贛發(fā)改價管規(guī)〔2021]82號等文件。
⑶實施主體:上猶縣城區(qū)第二幼兒園
⑷實施方案:幼兒園使用幼兒教育裝備提供幼兒保育服務(wù),辦好人民滿意的學前教育。
⑸實施周期:1年
⑹本年度預(yù)算安排:300萬元
⑺項目年度績效目標:辦好人民滿意的教育,服務(wù)好師生。
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年上猶縣城區(qū)第二幼兒園"三公"經(jīng)費財政撥款安排3.52萬元,其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費3.52萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)用車運行維護費0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出:指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度的單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機關(guān)運行費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
【36】2025年上猶縣城區(qū)第二幼兒園預(yù)算公開表(部門)_2025-01-06
